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老师,我有个更棘手的问题,帮我看看可以吗?有个文化传媒企业,19年9月份的时候暂估了一笔费用,当时有收入,但是我没暂估成本,全部都暂估成费用了,成本为0,但是我朋友说去年有因为成本是0的企业被查了,是小规模,手工账,她建议我回去把第四季度的报表改一下,做一张红字发票冲回那张暂估的费用,然后再做一张暂估的凭证,一部分做成成本,一部分做成费用,这个企业也是发票没全回来,需要做调增,您帮我分析一下这样做行不行?

2020-05-21 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-21 15:14

你好,可以这样做的,去改一下,没发票的汇算清缴调增就行,这个不影响

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快账用户9068 追问 2020-05-21 15:24

好的老师,这种情况能不能这样操作,我不在汇算清缴的时候做调增,直接去改最后一个季度的报表,把那张票冲回了,然后按实际金额做一张,但是这样做是不是就意味着我第四季的的所得税申报是错误的?

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快账用户9068 追问 2020-05-21 15:31

因为如果这样做我第四季度的报表和所得税报表中的成本和利润就都不一样了

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齐红老师 解答 2020-05-21 15:33

现在已经跨年了,你做调整分录涉及损益类的用以前年度损益调整代替,不需要去改之前的报表

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你好,可以这样做的,去改一下,没发票的汇算清缴调增就行,这个不影响
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