你好 你们配件之前是计入库存商品去了吗 你们这个配件和维修费是单独来收费的吗
你好,老师,我们公司主营汽车维修,汽车配件批发等,一般纳税人,实行小企业会计准则,现在相关部门要求我们计提安全费用,我做的分录是借:管理费用,贷:专项应付款,做了这个分录之后我期末结转的完资产负债表是不平的,请问这个问题怎么解决呢
请问老师,我单位维修一个设备,维修费一共8000元(维修费+配件费),同时需要一些小配件1000元,这张发票名称怎么开?成本怎么结算?请写会计分录,谢谢!
老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?
工会经费和残保金都是按年缴的吗?可不可以0申报?
买了一块地用于建房,什么时候开始折旧,买的时候折旧,还是房子完工之后折旧?
老师 现在小微企业六税两费 减半都包括哪些税和费 防洪基金在内吗
预付账款这个往来如果我不要的话我要调在哪个科目去呢
请问,老师,收到21年的智能制造业的专项资金,请问这个怎么做账?
老师 您好 我们公司想买理财产品 资金这方便 该如何考虑 会比较全面呢
老师,小规模建筑业,二季度没有收入,只有工资和其他费用,怎么做账呢
老师,请问行政类的收据和门诊类的收据可以税前扣除吗?
公司购买的喷泉是不是固定资产?
比如我们做村卫生室的账,他们的业务收入要转入到一体化来,然后转入的过程中银行扣了年费及手续费,这个年费及手续费我们一体化为村室垫付了,就相当于村室转的少了,我们返还至村室的钱包含了村室转的+垫付银行扣款的年费及手续费,那么这个账如何做嘞
配件与维修费一共8000元,配件还没入账,配件应该怎么入账,会计分录成本等都应该怎么做,谢谢!
你好 计入库存商品-配件去。 到时领用计入主营业务成本-配件费去 。 借主营业务成本-配件费 主营业务成本-工资 贷应付职工薪酬-工资 库存商品 来处理 。 收入做 :借银行存款贷主营业务收入-配件收入 主营业务收入- 维修服务收入 应交税费-应交增值税
我工资没发单独计算 主营业务收入还有分别计算吗? 就 借:银行存款8000 贷:主营业务收 X 应交税费 X*13% 借:库存商品 1000 贷:银行存款 1000 借:主营业务成本 1000 贷:库存商品 1000 可行?谢谢!
你好 可以这样来做 。 你到时记得把对应维修人员工资做成本去就行了。
因为工资要当月一次性结转,没法分这么细
你好 没有细分的话 你们到时工资部分也得计入成本去的。 不然到时 怕你收入过大 你成本小
就是说配件没单独卖,也可以计入成本,是吧?谢谢!
你好 你到时领用或者销售配件 都需要计入成本去核算的。 因为你有购进成本