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老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?

2024-05-14 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-14 08:03

你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,红冲只开一部分就行,然后进项转出。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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