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老师你好,我们公司2022年支付办公室维修费用,费用20000元,当年对方公司开具增值税专用发票给我们,我们也支付了20000元款项并且进行了进项抵扣,2024年我们发现,当时维修费工程量多算了一部分,合计金额5000元,现在需要解决这件事,请问老师财务应该怎么处理?

2024-05-14 08:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-14 08:03

你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,红冲只开一部分就行,然后进项转出。

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你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,红冲只开一部分就行,然后进项转出。
2024-05-14
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
你好,学员,直接冲减以前的做账分录
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
同学你好 计入在建工程就可以
2022-07-29
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