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老师,我们在9月份报销的发票中,发现了有两个重复的发票,金蝶已经入账,这怎么办,现在也找不到替补的,可以用11月份开的发票放进去吗

2020-11-23 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 16:51

你好 重复的红冲了 后面有发票时再报销 

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快账用户7176 追问 2020-11-23 16:52

我们不是开票方,我们这个发票也不需要纳税,因为还是小规模

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齐红老师 解答 2020-11-23 17:00

你好 具体想问什么 

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快账用户7176 追问 2020-11-23 17:01

就是我们是小规模,这个发票也不需要抵扣,那么,我可以把11月份发票放在9月份报销里面吗,会有什么问题吗

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齐红老师 解答 2020-11-23 17:09

你好 报二次是多记费用了少交税了 所以要红冲了 

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快账用户7176 追问 2020-11-23 17:10

那需要怎么红冲

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齐红老师 解答 2020-11-23 17:11

你好 原来分录 不变 金额负数  

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你好 重复的红冲了 后面有发票时再报销 
2020-11-23
你好,可以的呢同学
2021-01-18
你好,你应该反结账到12月份做入账处理
2022-01-14
您这个这不是已经做账吗?
2021-10-23
1、7月份已勾选未入账的发票,9月份正常入账即可 2、9月份勾选不抵扣的发票,税额计入:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额) 3、勾选的发票找不到了,记账联的复印件可以作为抵扣附件 4、做收到发票的分录:借:应交税额-应交增值税(进项税额)  贷:应付账款/库存商品
2021-10-24
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