同学你好,建议处理如下: 1、金蝶系统7月份的销售出库忘记推发票了,在9月推发票即可; 2、现在是账期是9月,8月份的销售出库推发票忘记改日期,变成了9月份的发票,八月份已经结账了,可以在9月把这个发票做账处理就行了。
老师我家是商贸公司,假如7月份暂估入库商品数量10,单价1,总金额10,7月份出库数量5,结转成本5 ,但8月份收到发票发现单价高了数量为10,单价1.5,总金额是15,那我8月份收到发票怎么做账,是红冲暂估,再做正确的吗,那已经销售的成本不对了,是怎么做账
请问,我今天本来想进增值税发票综合服务平台进行所属期为9月的发票进行抵扣勾选,但是没留意到今天14号,系统所属期还是8月的,点完抵扣勾选统计,确认完发现所属期是8月。本来想撤销,但是忘记不小心点了什么选项,当前所属期直接变成9月了,没办法撤销操作的那笔抵扣勾选确认了,这种情况要怎么办呀?
老师我是新手会计,刚接过来的账已经建账成功了。启用了账套,可是我发现之前会计公司做的凭证里7月份并没有销售收入,只有一些成本,但是交接的资料里有7月份开的3张销售货物的专票,我这个怎么入账呢,现在都9月份了,小规模开出的这个专票,还需要认证吗,还是可以直接附在记账凭证后面做账呢?这个怎么处理呀?
1.金蝶系统7月份的销售出库忘记推发票了 2.现在是账期是九月,7月份的销售出库推发票忘记改日期,变成了八月份的发票 老师这两种情况要怎么办呀
1.金蝶系统7月份的销售出库忘记推发票了 2.现在是账期是九月,8月份的销售出库推发票忘记改日期,变成了9月份的发票,八月份已经结账了 老师这两种情况要怎么办呀
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老师,这个跟正常处理有什么区别吗?主要是对什么有影响呢
同学你好,这个跟正常处理的区别就是,没有发票的月份,在查销售利润表的时候,查不到这个收入,主要是对销售报表有影响的,也就是有成本的月份没收入,有收入的月份没成本。
现在在九月底做处理之后,十月份就正常了是吗
同学你好,是的,在九月底做处理之后,十月份就正常了。
好的谢谢老师,只有这种方法了吧
同学你好,不客气,如果不嫌麻烦的话,可以反结账回去处理的。
反结账还是挺麻烦的,金蝶系统当月的销售单没有推发票还能结账的吗?没有提示错误吗
同学你好,销售单没有推发票很正常的,没有提示的。
什么情况下不用推发票呢
同学你好,发出商品的话,不用下推发票的。
好的谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。