您好,可在电子税务局申请更改发票的最高限额。电子税务局-事项办理-税种核定
老师 !那个单份发票最高开票金额想改成十万元的!是在电子税务局自己更改还是得去税务机关更改?
老师们,12月份厂家退了六月份开的票,因此12月开了负数的发票。申报12月增值税时,系统上给的数没有减掉12月份开的负数销项税额,这负数税额是不能扣作吗?还是得自己手动改更。现在系统上扣的税额是:237311.54。这是十二月份开的正数发票。开了一张负数的税额是:65564.20。做账的本月发生的销项税额是1759908.70(237311.54(正数税额)-65564.2(负数税额)=1759907.7)。那报税在,是不是得手动更改填写,由原来的237311.54更改成1759908.70?
老师,我今天在电子税务局把8月份的申报进行了修改,改了一个无票收入,改好了以后就出现了一个需要我补缴税的界面,我返回去把未开票那里改成0,但是找不到那张申报单了。我们现在这个月已经把票补开给客户了,现在应该怎么办呢?谢谢
老师,我今天在电子税务局把8月份的申报进行了修改,改了一个无票收入,改好了以后就出现了一个需要我补缴税的界面,我返回去把未开票那里改成0,但是找不到那张申报单了。我们现在这个月已经把票补开给客户了,现在应该怎么办呢?谢谢
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
甲公司付给乡镇张李镇(梨花村帮扶资金)10万,谁打收
一般工作中进销不多,销售可以当月不开,下月开吧?
老师有入库单没有发票可以做成本吗
我们购买材料,对方没有这种材料,它给我们介绍第三方材料。钱付给第三方,但是材料是要对方保证,我们可以和对方签个分包合同
老师,制造业的增值税税负是多少?
五万发票加5%利润卖出去,企业所得税产生多少
请问选C为什么不对?
老师你好,请问购入馆固定资产填写卡片时,原值这里,如果取得的是专票填写不含税金额,如果取得的是普票,填写含税价格是这样吗?谢谢
老师,请问公司23年之前的费用报销都是走的借款单其他应收款,这个科目上挂账,现在怎么清这些账?
老师客户退货回来的产品,我们叫售后机,因为我们是做耳机的,售后机的流转流程是怎么样?出来台账看一下。我是小白