您好,不可以的,不能开一批
公司是酒店行业,9月份有一张专票,纸质作废了,但是系统没有同步作废,现在才发现,发票没有认证,隔了一个月,我可以11月份直接自己开红字发票吗?
我们公司卖红酒,红酒多个系列,在开发票时可以直接开“红酒”,数量单位为一批吗
老师您好!我们的酒是以瓶为单位进口的,但是我们实际经营过程中,有的是按盒卖的(有礼盒的进项发票),能否按盒的单位开销售发票呢? 比如: 进价:XX葡萄酒,100元/瓶,礼盒:10元/个,现在一起买150元/盒 开票能否为: 品名:酒神葡萄酒,数量:1 单位:盒,单价:150元
我们开票金额开多了(数量是对的,单价高了),对方不要发票红冲,说直接在应付账款里面冲减,这样可以吗?
我们4月从A单位买了一批货(进项已认证),4月销售给B公司已开具普票,现在5月发现销售给B公司的数量和金额需要重新调整开具,那这个红冲流程是怎么来?是我们先销售退货开红字发票给B公司,,然后再开红字信息表给A单位,A单位在给我们开红字发票?
24年末就是纯粹少计提了增值税,25年初未交增值税有贷方余额,缴纳时直接冲消未交增值税可以吗
老师,员工发放工资超5000,之前在总公司发放,后面这个月开始更改在子公司发放,那么专项附加扣除需要更改扣款单位吗,什么时候更改,是否要新公司这个月零申报先,
老师,请教一下,成都那边,我销售废车给小规模废品车回收公司。公司要反向开票给我开票不含税金额94347.12元,说要给我代扣代缴个税94347.12×千分之五,这个税率是怎么来的?
租的个人的房租,开发票税金公司对公缴纳的,这种情况,怎么做凭证?
老师,有未交增值税看未交增值税,没有未交增值税看应交税费~应交增值税(小规模)对吗,,都是看应交税费发生额借方,这么理解对吗
老师好。暂估还有80多万。找不到相关的成本票回来冲了。那汇算清缴前,应该怎么处理这个暂估80万的成本呢?分录要怎么做?还有申报汇算清缴的年报是不是调增?那多出这80万应该交多少企业所得税呢?
老师您好!个人所得税汇算清缴里面,个人养老金这块能扣除吗?
资本支出预算和现金支出预算是一回事吗
老师你好,在公司实习的员工领的工资,需要申报个税吗?
老师,印花税不是签合同产生的税吗?但是税务那边要求我们补税是全部的销售和进货不管有没有开票的都要交印花税是怎么回事?
如果系列不写,数量写明多少件可以吗
您好,是的,可以这样做到