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我们开票金额开多了(数量是对的,单价高了),对方不要发票红冲,说直接在应付账款里面冲减,这样可以吗?

2023-01-11 23:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 23:23

同学您好,这种情况是不可以的。 合同,发票,货物货款四项要统一的

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相关问题讨论
同学您好,这种情况是不可以的。 合同,发票,货物货款四项要统一的
2023-01-11
影响对方的库存数量。
2023-12-13
可以在补开一张发票把量补齐,单价少点可以
2025-03-12
您好 比如是发票开错误了,对方也不退货,你可以先给他开一张正确的发票然后你在当月就直接开负数发票。这样也不会增加销售额。
2021-02-03
是不是一摸一样的产品 是一样的才可以 之前的成本不变 这个月根据你开的发票来结转就可以
2024-06-15
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