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隔月冲红必须做分录对吧。

2020-11-23 19:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-23 19:22

您好 是的,需要做上月确认收入和结转成本分录的红字分录。

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您好 是的,需要做上月确认收入和结转成本分录的红字分录。
2020-11-23
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数, 应交税费负数,对应的成本也需要红冲。
2022-06-14
您好,当月作废,跨月就需要红冲
2020-12-10
你好,是进项发票红冲,还是销项发票红冲? 
2021-09-14
您好 比如计提了费用 没有发生 要红冲 比如当年内发现填写的记账凭证:会计科目没错,金额多写时,将正确数字与错误数字之间的差额另编一张凭证,在摘要栏内用蓝字写 明“冲销某年某月某日第几号凭证多记金额”,金额用红字写(正确与错误的数字差额)
2024-04-03
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