你好,是什么情况会用预付账款冲销应收账款呢?能具体说明一下吗?
货没到、票也没到,但是预付了货款。如果有这种情况,做账借:预付账款/应付账款--某供货商 贷:银行存款 (应付账款和预付账款可以只用一个科目,应付账款如果是贷方余额表示应付账款,借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。) 等发票、货物到,做入库,冲应付账款/预付账款。借:库存商品 贷:预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账,就能知道谁家的货物还没到,是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师,这样做对吗?
老师请问购买商品,就是食品主营,那么预付供应商货款,预付账款冲应收账款,科目怎么做
老师好,我们欠A供应商货款未付,A供应商买了一些我们的商品,我们银行已收款。请问做账这笔收款怎么冲A供应商的应付款?分录怎么做?谢谢
老师,我们付给供应商时是借:预付账款,如果供应商退款,那我收到时是贷:预收账款,在冲销预付账款吗,是不是不应该这么做
请问老师,采购商品供应商一直没有开票,客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的,做分录是借预付账款,贷银行存款。然后是借库存商品,贷预付账款-暂估(供应商名称)?但是后来进货发票供应商一直没有开,那怎么处理账务呢?进销存又该怎么做呢?
您好老师,一般纳税人户,只有一个股东是自然人,现在想转让出去,换股东,实收资本金注册是100万,实缴资金金是0,就是没有到位,应收账款是50万,多少钱卖是平价,求救老师
老师,其他入库有数据,其他出库也有数据,分录是做之间的差额还是其他入库和其他出库都要做分录
新注册的分公司,不独立核算,这个月只有一些工资,社保,房租之类的费用,做完之后是不是直接结转本期损益就好了
老师,我们有二个工人年纪比较大,合同到期后我辞退他们需要补偿啥吗
向保险公司支付车辆保险费。 未收到发票。会计分录
商业燃料油企业涉及哪些报表?
有么有登着电子税务局的老师,提供的信息系统服务,在电子税务局填跨境应税行为免征增值税报告时,跨境应税行为名称选其他吗
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
民间非盈利组织商会购买公园椅子直接捐赠出去了 应该怎么写会计分录
酒店美缝30000元如何做账
就是购买商品预付了,然后供应商又给我们拿货
你好,就是你们的供应商同时又是你们的客户,是这个意思?
老师是的
你好,发生应收的时候 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 购进的时候,借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款。 应收与应付抵消的时候,借:应付账款或预付账款,贷:应收账款
非常感谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
老师在打扰一下,我们委托加工货品,加工费是,借:主营业务成本成本,应交税费—增值税(进项税),贷:银行存款。这样对吗
你好,我们委托加工货品,加工费借方是通过委托加工物资科目核算。
老师你把完整的科目写一下吧
你好,委托加工货品的加工费,账务处理是 借:委托加工物资,应交税费—增值税(进项税),贷:银行存款。
我们是海鲜鱼,让人家杀好包装,那这样委托加工物资,最后不能结转成本吗?公司没这个科目
你好,加工完成 收回这样做分录,借:库存商品,贷:委托加工物资 然后销售确认收入,结转成本