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之前是石英石暂估入账,借,原材料,贷,应付账款,暂估入账,现在收到票了以后,怎么做账?

2020-11-23 23:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 23:36

你好,把原来这个分录红字冲掉 然后冲洗按照发票金额做一遍。 如果金额一样的话直接把票放到原来那个分录凭证后面也可以。

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快账用户1704 追问 2020-11-23 23:44

之前材料24万,单价和当初一样,现在多了一万,收到的票是25万,是不是做一个和之前一摸一样的凭证,用红字做,然后再做一个收到的票正确数,?

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齐红老师 解答 2020-11-23 23:50

嗯,对的,就是这么做的。

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你好,把原来这个分录红字冲掉 然后冲洗按照发票金额做一遍。 如果金额一样的话直接把票放到原来那个分录凭证后面也可以。
2020-11-23
你好同学,如果说不开发票的话,咱就不需要做那个借原材料2740的凭证了。
2022-05-13
您好 未收到货跟发票就付款: 借:应付账款 贷:银行存款 收到货后未收到发票且月底了,是进暂估 借:原材料—材料 贷:应付账款—暂估应付款 收到票之后: 借:应付账款--暂估应付款 贷:原材料—材料 借:原材料        贷:应付账款【最开始的那个应付账款】
2021-04-19
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
对的,同学,你的做账流程是对的
2023-08-08
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