你好, 退之前的一笔收入款 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款等科目
老师 你好 之前收的收入 现在要退 怎么做分录
老师 你好 退之前的一笔收入款 怎么做账
老师,你好,如果之前确定的收入现在退钱了,怎么做账
老师你好,之前会计做的账,有一笔退款做的是借:银行存款,贷:财务费用-利息,这个我现在怎么调整
老师好,之前的账务没有登记到做账软件,现在有一笔之前采购的退款到公户了,但是之前采购的时候没有登账,也补登记不了,现在这笔退款怎么做账
老师,采购原材料对方开具专票,钱已付货也收到了,票未开,怎么做分录?这样对吗?
已开的发票客户要求改金额怎么弄
个人境外买了黄金,境内卖,需要交多少税,交那些税
这个提单就右下角有签字 其他地方也没盖章是原件吗
请问老师,我司是国内企业,给境外公司付汇,签订合同后,分两次付款,第一次付款后,在电子税务局备案,采集合同信息,给我司检测的产品总数量是21片,但是有一片产品对方检测不了,我司实际支付20片的款,现在付款产品数量是20片,已经采集的合同数量是21片,可以改已采集的合同数量吗?
公司有两个对公账户,一个对公账户转到另一个对公账户的会计分录怎么写
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗,补计提分录怎么写呢,因为之前直接上借方管理费用-社保费,贷现金或者银行存款
老师:10月份的企业所得税申报表需要填写实际发放工资,但是我们以前个税申报一直都是按照计提工资次月申报,25年还发放了24年的工资,导致现在实际发放工资金额远大于个税申报金额,请问我们应该怎么处理这种情况?有什么风险?
老师,计提印花税需要什么原始凭证
老师请问下,合同里在产品下面单独体现返利,合理合规吗?有没有什么影响?
老师 主营业务的收入 放贷方 负数了可以妈吗
你好,可以是主营业务的收入贷方负数,也可以是借方负数,这两种方式都是可以的
你好,可以是主营业务的收入贷方负数,也可以是借方正数(这里更正),这两种方式都是可以的
好的 谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢