如果说你是正常做进口的话,你这个进项税额可以正常做抵扣呀,直接正常进入到你的进项税额处理就可以了。

老师您好,我想问,一张报关单上的金额已经包含了材料费和加工费,但只有加工费发票是成品名称是跟报关单一致的,我也已经开出了报关单相对应的出口发票了,那材料费的进项税额应该要怎么处理呢?谢谢老师
老师你好,外贸企业购买了原材料,作价销售给加工厂加工,加工厂将产品加工好后给外贸企业开的是成品的发票。原材料和加工费一起是6万多的,但是因业务和报关未沟通清楚。报关只报了加工费的金额出去,造成进项与出口相差3.6万。这种情况应该怎么退税呢?会有什么风险呢?
老师,您好,我想问下,我是外贸型的出口企业,进项发票有普票和专票,其中专票的品名也跟关单对应不起来,因此也不想退税了,是否还需要进行退税勾选的动作。因为申报表中一直申报了关单收入的免税销售额,需要转为内销吗,还是就一直放在免税销售额那栏就可以。
老师:咨询一下出口退税的问题1:11月份我们有一笔出口退运的报关单,一切手续都好了,现在在出口退明细数据采集还有这张报关单,那这边报关单要申报吗?怎么申报呢?2:我们24年有几笔货样广告品,有报关但是不收费的。这个进项税额要转出吗?3:有一笔跨大类申报,外销发票也开了,如果转内销的话怎么处理?
老师,贸易公司,然后主要就是为了出口退税。自已报关的。 然后目前有一票特殊情况,就是说没有自已报关,是买单报关的,然后供应商这边也已经付款了,货也出了,但是我们又没有自已报关,相当于也不用开出口发票,后面也不能能这笔供应商的进项税额了,是吗?像这种情况,该怎么处理?
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老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
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谢谢老师,我们是外贸公司只做出口,不做内销的,这种情况进项税要怎么办呢
进项那你就不抵扣,正常作为退税计算处理
谢谢老师,材料进项发票名称与报关单不一致哦,但是材料金额也算在报关单出口货物金额里了
你这个报关单上是什么名称,发票上面是什么名称?
报关单是袋,发票是膜
那你这个抵扣的话,考虑重新开具发票,或者放弃抵扣
谢谢老师,那开出口发票有时间限制吗,现在需要重开不是当月的出口发票会影响退税吗
通常是不跨月开具的,同学
谢谢老师,那申报退税的时候上传的报关单与对应进项发票金额不一致会影响退税吗,比如少两张不能退税的发票
是你在申请这个退税的时候,有的报关单和你的这个发票上面的这个金额应该是要一致的。
我需要作废重开,如果不能跨越开出口发票要怎么处理
你这个后面重新开具的金额和报关单的也不会有金额和项目差额,就没问题啊
谢谢老师,免税发票对应的进项税额选择不抵扣还是退税勾选