你好 那你们就不能这样开票的。 按实际发生的金额 据实开旅游服务的发票出 去 。
请问一下我们公司去旅游,旅游公司给我们开这些发票,进项可以抵扣吗?
请问老师,我们做旅游卡代理的,旅游公司开不征税旅游卡发票给我们,我们可以开不征税旅游卡发票出去吗?但是我们不是做旅游的
请问老师,开免税的旅游卡发票,只能针对旅游公司的旅游服务吗?比如我们是中间代理,别人开免税旅游卡发票给我们,我们免税发票出去可以吗
老师我们开了个培训学校,就是承接事业单位的培训,我们又把这个业务外包给旅游公司,旅游公司只给我们开旅游费的发票,可以吗,至于其他什么住宿费,机票,餐费,车费等等由旅游公司做账,这个是合计的吗
我想问一下,我们公司前段时间去三亚开了一个大型会议,我们通过旅游公司去的,我们款付到旅游公司,但是旅游公司给我们开的发票是三亚那边酒店的发票,这样可以吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
但是下一个渠道要我们开旅游发票给他们,我们只能找旅游公司开发票给我们啊
你好 你们收到上家的发票 做成本 。 旅游卡的 因为是还没有消费的 所以就是开不征税发票给你们的。 你们拿着入账