目前缴纳的增值税*12%-项目地预缴
老师,我们公司预缴增值税及附加336000,因为预缴增值税可以抵扣增值税,但是预缴附加36000该怎么抵扣呢
老师,我想问一下,在外地预缴有增值税和附加,在本地抵税款是是增值税抵减增值税,附加抵减附加,还是都可以抵减增值税
老师异地预缴增值税为2% 预缴增值税附加费是预缴增值税*0.07 0.03 0.02 那在企业所在地增值税抵减进项税及预缴增值税税额后,增值税为0,附加税也是为0,我这样理解对吗
预缴的增值税抵扣27万,附加税可以抵扣多少
老师,你好我们是建筑工程企业,然后异地经营工程需要预缴增值税和附加税,预缴的增值税在主营税务机关月底申报纳税的时候是可以抵扣应该缴纳的增值税,那请问老师,异地预缴的附加税也可以抵扣增值税吗,如果可以抵扣是怎么抵扣?
公司装修好铺子,因为生意不好,转让部分铺子,收回装修补偿款,需要开发票吗,如果需要,开什么项目
帮我看一下建筑企业这个跨地区怎么计算的税
老师这个题我不会,想了半天还是想不通,答案也看不懂,帮帮我吧谢谢老师
老师请教下:我公司从银行贷款300万,但是银行不能直接转到我公司账户,必须是我公司的业务关联方,但是现在我们没有成本要支出,只能找到一个个体的运输服务部来接收这笔贷款,然后再由这个服务部来取现给我们,因为银行也不允许他直接转给我公司。如果这样操作那个个体服务部有没有什么风险?因为现在我们跟他没有实际业务发生,他也没办法开票给我们当作成本支出。
老师,我刚领取了一个个体户执照,我是法人,但是想用我手机号登录电子税务局时候,提示我跟该企业未有关联,我是法人不可以直接登录的吗?这样要怎么处理
老师麻烦讲一下这个题吧,看不懂什么意思。
你好,出口以CIF价报关,报关单上的总价是人民币1000元,运费100元,保费37.26元,是不是用1000-100-37.26元=862.74元确认收入来开发票的?
新开业的酒店,一般纳税人,还没营业,筹建期,6月才开始建的账套,印花税都需要交哪些税目? 1.营业账簿怎么报,计税金额怎么填? 2.老板的投资款什么时候交印花税,我看税目里没有投资相关的类目?
老师,老板有个证书到期了,延期培训费,进管理费用下的教育费,对吧?
总分公司汇总纳税申报企业所得税是指每个季度都汇总还是汇算清缴时再汇,平时各申报各的呢
老师,我是说的填写申报表的时候,30万增值税可以在主表显示预缴,可以抵减当期增值税,可附加3万6,不知在申报的时候怎么抵减
附加税申报表倒数第二列
好的,谢谢
不用客气的 工作愉快
老师,是这张申报表吗
是的 13裂哪里填写的
看到了,谢谢
不用客气的 工作愉快
老师,我们是在今年1月的时间预缴的,增值税30万是抵减了的,这3.6万没有处理,请问我现在该怎么办
你们按后期缴纳的增值税来教的附加税吗