你好,可以以后再认证
新办一般纳税人企业,取得固定资产进项票200多万,还没有销项,这些进项是先认证,还是以后认证?
一般纳税人新企业刚开业有很多进项税发票,有18年19年的今年的都有,是一次性都勾选认证了还是每月根据销项税额认证?
一般纳税人企业早前有发票开进 但是当月进项已够 所以当时做了待认证进项 后面有认证转为进项税额 那这张发票装订凭证的时候 是附在带认证进项后面还是认证之后进项税额后面
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
老师,我购买固定资产,有进项税额,我现在入库是借固定资产,借进项税额贷:银行存款。然后这个进项税额我是不是又要转到待认证进项税额去?因为我还没认证,而且一时半会也不会认证,因为我们没得销项
老师,这里让下载模版,我下载完了,后面怎么操作
季度企业所得税是按季度填还是按年填?
老师您好,两家关联公司(同一法人),能否从A公司卖货给B公司,产品定价要怎么定?还有能否B公司代销A公司的货,A公司支付B公司手续费这样操作?
老师,我们公司请了事务所在报税做账,我是内账,我也绑定了办税员,他现在说他在电子税务局申请了一个代理权限,要我确认,我总感觉这个不妥,老师你觉得呢?是不是财务负责人确认的?
老师,请问信息技术服务费报什么印花税?
公司购入一辆汽车40万,汽车公司发票40万单月已经开进来了,单月付了15给汽车公司,后期的25万和利息付给融资租赁公司,没月付款里有本金和利息,这一系列要怎么做账
老师好!我们给客户做的玩具手板样品发票怎么开呢?
请教老师:公司收到咨询费(现金)1000,账务处理:借,库存现金 1000;主营业务收入 990、应交税费—应交增值税10 我不确定增值税10元是否正确,我们是小微企业,根据3%减按1%的政策算下来 是10元。请老师解答一下。谢谢
请问老师我们是物流公司,开票金额6万,收款金额5.8万,2000块钱是因为物流过程商品破损支付的赔偿金,对方就直接从6万物流费里面扣掉了,那这个差额怎么做账呢?应该确认多少收入?
老师好,1工厂厂区换灯的施工合同应该按哪个税目交印花税,2找其他公司维护设备的合同按哪个税目交印花税,3审计等咨询合同按什么税目交印花税,4购买图纸看板按什么税目交印花税
账可以先做吧?
是的,账上可以先做