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怎么开红字发票?具体步骤,谢谢

2020-11-25 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-25 15:31

你好,开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码 开具负数发票 

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快账用户1433 追问 2020-11-25 15:33

九月份开的发票多开了,假如多开了1000.然后对方这个月叫我开一张负数的1000给他,我该怎么开具,专用发票

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齐红老师 解答 2020-11-25 15:35

你好,开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码 开具负数发票  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好,开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后录入通知单号码 开具负数发票 
2020-11-25
您好,好的, 电子税务局,在【我要办税】-【开票业务】-【红字发票开具】即可操作。点击“红字发票确认信息录入”。输入查询条件,找到并选择需要部分红冲的发票。勾选需要部分冲红的商品明细。这里需要注意的是, 开具红字发票原因需选择“销售退回”或“销售折让”,如选择的是“开票有误”只能全额冲红。提交确认成功后,数电票部分红冲就开好了。
2024-12-31
先开红字信息表,再开红字发票。 第一步“填写信息表”:开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”:开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”:开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合
2020-12-21
同学你好 跨月发票红字冲销步骤有哪些? 点击发票管理--红字发票管理 在红字发票管理--增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红. 系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,审核通过可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等. 在发票管理--红字发票管理--增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票. 在发票管理--发票填开--增值税专票填开中,上方导航栏负数--导入开具,将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票. 如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在发票管理--发票填开--增值税普票填开中,上方导航栏负数--手工开具,录入原发票信息,然后开具红票即可.
2020-09-03
你好!你是UK,航天还是全电?
2023-09-27
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