您好 借:银行存款 78000 借;预收账款 600000 贷:主营业务收入 400*1500=600000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 400*1500*0.13=78000 借:主营业务成本 400000 贷:库存商品 400*1000=400000

向东南公司销售A产品400件,每件售价1500元,单位成本1 000元。开具增值税专用发票,增值税税率13%。冲销原预收款600 000元,差额部分当即收到存入银行。请根据以上信息确认收入,并结转已销售A产品的销售成本。
销售业务作业 [资料]首都公司2018年10月份发生下列销售业务。 ( 1)向南方公司销售A产品60件,单价500元,增值税专用发票上注明价款30 000元,增值税销项税额5L00元,另用银行存款支付应由购买方负担的运杂费1 600元。 货已发出,货款尚末收到。 ( 2)向北方公司销售B产品50件,单价400元,增值税专用发票上注明1款20 000元,增值税销项税额3400元,收到一张已承兑的商业汇票。 ( 3)预收东方公司订货款20 000元存入银行。 ( 4 )向预收货款的东方公司发出A产品301件,每件售价500元,增值税专用发票上注明价款15000元,增直税销项税额2550元。冲销预收货款,多收款项以银行存款退还东方公司。 (5)月末结转本月销售A. B产品的生产成本。A产品单位生产成本300元,B产品单位生产成本250元。(6)本月发生了应由首都公司负担的运输费3000元。 [要求]根据上述经济业务编制会计分录
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
5日,收到N公司预付的购货款420000元,已存人银行。2)20日,向预付货款的N公司销售A产品100件,单位售价4200元;B产品20件,单位售价1500元,增值税率13%。以银行存款支付。3)其中A产品成本为每件3500元,B产品成本为每件1200元。并结转本。
光明有限公司2021年12月发生下列经纪业 务: (1)4日,收到上月产品销售的款项117000元存入银行。4029(2)5日,以现金支付送货费120元。 (3)9日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元,增值税税率为13%,价税款收到139000元存入银行,其余收到商业汇票1张。 (4)13日,销售 B 产品300件,单位售价为1200元,增值税税率为13%,价税款收到存入银行。 (5)16日,销售多余材料,收到款项11300元存入银行,增值税税率为13%。 (6)19日,以银行存款支付广告费000元、行政办公费1000元。 (7)22日,销售 A 产品200件,单位售价为1500元, B 产品100件,单位售价为1200元,价税款收到400000元存入银行,其余尚未收到。 A 、 B 产品的增值税税率为13%。 (8)26日,销售员杨怡出差报销差旅费856元,以现金56元补付其原借不足部分。 (9)31日,结转本月份产品销售成本: A 产品销售400件,单位生产成本为1000元; B 产品销售400件,单位生产成本为800元。 (10)31日,结转本月份原材料销售成本50 元。 要求:根据上述资料,编制会计分录。
老师,食堂买菜的费用是不是可以做福利费?税前扣除比例是多少?如果福利费没有发票,可以入账不?
老师销售自己种的马铃薯,企业所得税是免税的嘛
单位请的专家,是必须要给他们代扣代缴个税么?有些专家不愿意提供个税申报信息可以不给他们申报么?
老师请问下公司股东今年分红200万按股权占比分,4-3-3这样,请问分录怎么做?除了个税还需要做什么吗?
找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法
老师,领导要收入和支出明细账,这个怎么提供?支出是财务系统里面的哪些数据?
老师,我们支付工资,25年3月这样写的分录: 借: 管理费用-工资5万 贷:其他应收款-个人借款-法人 5万 1、因为当时缺少费用票,也没用对公账户发工资,就用的这个分录。 2、现在不是马上12月底了,这分录还有必要红冲掉吗? 3、还有个税申报工资这个怎么和账上保持一致?
老师,因为本月为今年最后一个月,股东借给企业的钱,如果企业明年归还,会涉及到交税吗?
老师,请问一下现在一般纳税人进项税额,今年的进项,明年再抵扣也可以吧?现在没有抵扣期限的要求吧
老师请问一下,25年的车险2月开的发票2月付账了,12月开票26年的车险能直接做账入12月吗?是同一辆车。如果不是同一辆车会不会有限制?
这个题目是让写会计分录的吗
按照您提供的资料信息 是的
好的谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问