你好,就是留着备查,没有其他实际用途。
请问一下:2019年9月开给政府单位工程款普票,对方没有挂账处理,现需办理工程款,财政局说发票过期了,怎么办,因为我们是个体户,在税局代开的发票,开给政府单位的工程款普票,对方现在办理工程款的时候,财政局说发票过期了,叫我们重新开,但是税局那边说普通发票不会过期,不肯给我们缴销重开,而且说发票只有第二联没有第一联了,没办法缴销,这种情况要怎么处理呢
老师好!我们一个客户是外贸公司,我前两天给客户开了一张发票,然后今天我自己发现规格型号栏,第三行少打一个m,应该是毫米,现在是米,发票上其他内容都对的,然后给给他打电话,他说资料报上去,不知道能不能用,得问下他们财务。后来没有联系我,这样会对他们出口业务有影响吗?
请问老师,我公司开出的专用发票,当月退回来了,但是,抵扣联和第三联发票联邮寄丢了,好像是被同事收到快递不小心当垃圾扔出去了,我手里只有一个第一联了,购买方没有抵扣,我已经选择作废了,现在应该怎么办?找不回来应该做些什么呢???
请问下最新出口普票5联都是用来干嘛的?第一联记账,第二联发票联,第3-5没有写。不知道用在什么地方
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
要分开存放吗3-5联,还是放一起?
这个放在一起即可。
那第一联是用来确认收入,第二联是放哪里的呢?
第二联给客户啊,发票联。
客户那边不用啊,我们主要用来退税的
那就一起留着保存就可以。