同学,你好 实际已经付了,那是从银行出去的吗? 那你银行余额是否正确

老师,我们收到一张270000元软件服务费的发票,就是平台推广费,我们这边应该计入主营业务成本还是销售费用-服务费比较合适?金额有点大,老师看一下计入哪个会计科目比较合适?我们平台有销售平衡车
gei自然人开票一定要身份证号码嘛
月末成本过大怎么处理。账务分录怎么写
请问老师,职工福利费有没有金额限制?超过多少金额就不属于职工福利费?
我们是培训学校,学员的住宿费用计入什么
老师,我每个月要计提工资,这个工资里含了个税、个人扣缴社保部分,因为社保扣缴也不能按月扣啥时候有钱啥时候扣,扣了之后有个社保扣缴费用员工明细和缴费明细,像我这种情况计提和发放分录该咋写啊
固定资产和低值易耗品的怎么届定?
老师,我们有个员工,2023年7月已经离职,个税当时没有在自然人电子税务局上没有给他办理离职,他现在在电子税务局上提交了一个申诉让给他办理离职,这怎么处理啊,电子税务局上只有属实已经离职但日期不对,和不属实还在职。
公司是个体维修点,现在客户要求开明细发票,之前一直按劳务维修开的,因为他没有进项,直接按照正常的销售去开是不是有风险?怎么处理比较好?
老师,借方公允价值变动损益50不是应该表示益,增加吗,B选项说公允价值变动损失50不对吧,不是应该确认公允价值变动损益吗
银行余额正确
同学,你好 那就是说这是系统错误,导致银行钱已经付了,但是应付账款没有消除?
是的 我怎么操作分录
同学,你好 这个你要联系软件服务商,这个是后台设置有问题
老师 之前是代理公司做的 现在我接手的。我不可能去找什么软件服务商吧 。我现在需要做分录调整吧
同学,你好 这个是软件问题,你是正常做分录了,但是软件里面显示不对,这个不能做分录调整,分录调整是分录做错了,才可以调整
老师 你没有明白 之前是代帐公司做的 现在我们公司自己做账了 。是这个情况 你们明白吗
同学,你好 我明白的,我换一种说法,你现在应付账款不对,其他科目都对,你这个不能做分录调整的,你如果借:应付账款,那你贷什么,其他科目都对,你不管贷什么都会导致贷的那个科目不对
是啊 所以我提问亚 否则我也不会上来询问问题了
同学,你好 所以解决方案是后台修改应付账款的数额 这个需要软件服务商的帮助