同学,你好 实际已经付了,那是从银行出去的吗? 那你银行余额是否正确
几年前的应付账款实际已付 因帐套数据丢失,导致账面上还挂着 。该怎么处理。
13年,代账公司帐套数据丢失 ,导致已经银行已支付的应付款项,在账面上都显示未付。(银行余额目前都是正确的。)现在我怎么处理。
之前2017年由于会计账做错的原因导致一笔应付账款借方挂账10万,然后银行余额对不上做了一笔提现,实际上应付账款余额应为0,我今年查出来应该如何处理?
你好,快20年的陈年老账,以前交给代理记账公司做的,现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来,实际上只有几笔,之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账,导致应收应付数据越来越多,现在想冲平,有什么好的办法没?
你好老师,我们以前软件里面的张其他应收款和预付账款还挂着员工的帐,实际上这个业务已经没有了,一直挂着帐,我怎么能把这个账平完,我想这个月平
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
银行余额正确
同学,你好 那就是说这是系统错误,导致银行钱已经付了,但是应付账款没有消除?
是的 我怎么操作分录
同学,你好 这个你要联系软件服务商,这个是后台设置有问题
老师 之前是代理公司做的 现在我接手的。我不可能去找什么软件服务商吧 。我现在需要做分录调整吧
同学,你好 这个是软件问题,你是正常做分录了,但是软件里面显示不对,这个不能做分录调整,分录调整是分录做错了,才可以调整
老师 你没有明白 之前是代帐公司做的 现在我们公司自己做账了 。是这个情况 你们明白吗
同学,你好 我明白的,我换一种说法,你现在应付账款不对,其他科目都对,你这个不能做分录调整的,你如果借:应付账款,那你贷什么,其他科目都对,你不管贷什么都会导致贷的那个科目不对
是啊 所以我提问亚 否则我也不会上来询问问题了
同学,你好 所以解决方案是后台修改应付账款的数额 这个需要软件服务商的帮助