您好!请问金额大概多少这样?

老师,公司新买的汽车,可以一次性折旧税前扣除抵扣企业所得税吗
公司买车,13%的税额可以抵扣进项税,10%的车购税可以在企业所得税前一次性扣除?车辆原值可以在税钱一次性扣除吗?比如买的20万的车,这原值20万可以在企业所得税前一次性扣除吗?
公司购买的汽车,300万可以一次性折旧吗,折旧后可以税前抵扣吗
公司买小车100万,可以一次性计提折旧,企业所得税汇算清缴可以一次性扣除吗
老师,残保金人员的计算,请教下您,公司签了几个兼职人员,就只拿销售提成没有基本工资,申报了个税没交社保,这几个人计入残保金人数吗
请问老师。乙单位是甲单位下属的公司,乙单位的财审和税审的合同是与甲签订的,也是甲单位支付的,也是甲单位委托审计公司的。请问甲单位列支的这些乙的审计费,是可以在甲单位税前扣除的么?
老师,5000左右的笔记本直接记管理费用行吗,还是必须记固定资产折旧
老师,您好,请问一下车辆申请的计税周期
哪些可以记作增值税进项税
公司被告了 然后有罚款 有发票给我吗
还是之前未解决问题:原材料/周转材料余额是负数,在余额表中体现为贷方余额 一个务实的校正分录是:借:主营业务成本(直接用利润分配-未分配利润)6.4万,贷:原材料6.4万 这笔分录,原材料不是还是在贷方余额嘛?是不是应该借:原材料6.4 贷利润分配-未分配利润6.4?
请问老师,单位慰问员工的直系亲属的支出2000元,放到福利费可以在税前扣除么?需要合并申报个税么?
请问老师,甲单位,慰问本单位的住院员工,支付的1000元现金,需要合并申报缴纳个税么?
请问老师,甲单位账面福利费列支,慰问的是子公司(乙)的员工慰问品支出,5000元,可以在甲的企业所得税汇算清缴前扣除么?
40多万 在500万以下
500万以下的可以直接计入当期费用
那会计处理怎么处理?借:递延所得税资产 贷:所得税费用 吗
折旧还是照常折旧吧 按固定资产入账
如果入固定资产就正常计提折旧
那现在想一次性扣除怎么入账 按主营业务成本入账吗
是管理部门使用计入管理费用、销售部门计入销售费用