这个是无形资产,按无形资产摊销处理,取得发票再进行摊销处理。
老师,我们购买固定资产总金额26W多,但是我们还有一万多还没有付款,现在我们要求对方开发票给我,像这种先要求对方开25W多先,剩余一万多到时候开配件之类可以吗?前提合同没有配件之类,就一台固定资产
老师,我生产型企业,买了个软件30万,预付款17万,现在我开票12万,但是30万不一定会全都付,这时候我要怎么做固定资产吗,以那个金额去入账呢。我现在开票就12万,后期还会在开票
老师 我单位从去年年初开始就开始和那个加油站签的合同 然后定期预付一笔款 然后现在我才拿到发票 以前他的账我都一直做的预付款 那我现在忽然之间然拿到了 票十多万呢,我该怎么入账呢
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我有一笔融资租入的固定资产,当时入长期应付款的金额是40万,然后发票开进来的应付账款也是40万,但是有4万是入进项税额的,所以长期应付款还有个余额4万未平账,现在要怎么调整啊
各位老师大家好,年限平均法的折旧公式,老师可以说 一下,
为什么虚值时,时间溢价等于0?
请问,如何解绑办税员和开票员?我自己可以操作吗?
公司有3个法人,其中2个人打钱打到对公账上,没备注股本,可以吗
老师1题d没理解?它为啥不考虑95%
你好老师,有个问题想请教你的,。 如果我们以一家公司入股,对方以个人入股,然后成立一家以300万注资的新公司,成立完新公司双方入资,我们以旧公司的300万资产投入占75%,对方以75万现金投入占新公司的25%。我想问这75万是成为旧公司的股东分红吗?如果这样的公司,是两家公司都分别做账?
租赁扣激励,怎么确定是直接减掉计入使用权资产还是在租赁负债每期减掉
中会财管这道题的净利润为什么是250,还有利润留存率的数据哪里看出来的
你好,我是这个月底离职。五保用不用提前办理
老师您好!应收账款有400元收不回来了,老板也不想要了。怎么写这样的会计分录。包括月末结转。
全部发票取得在摊销吗,那我现在这个钱12万发烧金额先挂着无形资产,等发票全部到了再做摊销是吗
全部发票取得后再进行摊销处理。
那我现在12万发票先做无形资产科目挂着吗
后续票全部到,然后从最后一张发票到的日期开始摊销吗,有时候跨时间很长呢
那及时催收发票。不然不能对一笔无形资产进行五马分尸的核算。
有时候款没付,对方也不会开票来,付一点开一张,实际情况和教科书总是那么多问题存在。
的确,实际工作与理论还是存在一定的差异的。
之前还一台设备对方还分0.5台开,真不知道如何做账,
有发票先做账务处理,对于设备,你可以暂时计入在建工程,因为0.5台也是发票不齐,无法入 固定资产卡片。
那我等软件发票全部到齐在摊销,那我摊销开始时间是第一张发票到时间,还是最后一张发票到的时间
是的,就是这样的处理,不然你的摊销金额不能准确的核算。
那摊销时间怎么算,从那个时间开始呢
那你只能根据第一次摊销的时间算起了。
比如我第一次发票到是7月份,最后一张发票到是12月份,我要12月份开始摊,还是全面几个月也补摊呢。
由于是在同一个年度,你可以补摊处理,不影响当年的企业所得税汇算清缴工作。
那跨年呢,按最好一次发票到的时间开始摊吗,
跨年了,直接按最后一张发票取得的当月进行摊销处理。不管以前月份,这样持续摊销处理。
好的,谢谢老师细心解答
祝学习进步,工作顺利