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老师,我生产型企业,买了个软件30万,预付款17万,现在我开票12万,但是30万不一定会全都付,这时候我要怎么做固定资产吗,以那个金额去入账呢。我现在开票就12万,后期还会在开票

2020-11-26 11:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-26 11:32

这个是无形资产,按无形资产摊销处理,取得发票再进行摊销处理。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:34

全部发票取得在摊销吗,那我现在这个钱12万发烧金额先挂着无形资产,等发票全部到了再做摊销是吗

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:34

全部发票取得后再进行摊销处理。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:35

那我现在12万发票先做无形资产科目挂着吗

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:36

后续票全部到,然后从最后一张发票到的日期开始摊销吗,有时候跨时间很长呢

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:38

那及时催收发票。不然不能对一笔无形资产进行五马分尸的核算。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:39

有时候款没付,对方也不会开票来,付一点开一张,实际情况和教科书总是那么多问题存在。

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:40

的确,实际工作与理论还是存在一定的差异的。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:41

之前还一台设备对方还分0.5台开,真不知道如何做账,

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:42

有发票先做账务处理,对于设备,你可以暂时计入在建工程,因为0.5台也是发票不齐,无法入 固定资产卡片。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:43

那我等软件发票全部到齐在摊销,那我摊销开始时间是第一张发票到时间,还是最后一张发票到的时间

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:45

是的,就是这样的处理,不然你的摊销金额不能准确的核算。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:46

那摊销时间怎么算,从那个时间开始呢

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:47

那你只能根据第一次摊销的时间算起了。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:49

比如我第一次发票到是7月份,最后一张发票到是12月份,我要12月份开始摊,还是全面几个月也补摊呢。

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:50

由于是在同一个年度,你可以补摊处理,不影响当年的企业所得税汇算清缴工作。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:52

那跨年呢,按最好一次发票到的时间开始摊吗,

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:53

跨年了,直接按最后一张发票取得的当月进行摊销处理。不管以前月份,这样持续摊销处理。

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快账用户9004 追问 2020-11-26 11:54

好的,谢谢老师细心解答

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齐红老师 解答 2020-11-26 11:55

祝学习进步,工作顺利

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这个是无形资产,按无形资产摊销处理,取得发票再进行摊销处理。
2020-11-26
固定资产进项抵扣,发票来了多少就抵扣多少,不存在多抵扣的问题
2019-07-01
你那个付款之后才开吗 明年五月份能付款不
2020-08-13
看当时计入长期应付款是计入的哪个科目,一般是财务费用,可以冲减财务费用
2021-09-20
你好 你要找你们软件售后问下 看是否可以修改 是需要把之前的卡片删除了重新建立 还是需要在原来的基础上增加。 这个会影响你们之前折旧的数据的 。 最好是先问下在处理。
2020-09-01
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