这个是无形资产,按无形资产摊销处理,取得发票再进行摊销处理。

老师,我们购买固定资产总金额26W多,但是我们还有一万多还没有付款,现在我们要求对方开发票给我,像这种先要求对方开25W多先,剩余一万多到时候开配件之类可以吗?前提合同没有配件之类,就一台固定资产
老师,我生产型企业,买了个软件30万,预付款17万,现在我开票12万,但是30万不一定会全都付,这时候我要怎么做固定资产吗,以那个金额去入账呢。我现在开票就12万,后期还会在开票
老师 我单位从去年年初开始就开始和那个加油站签的合同 然后定期预付一笔款 然后现在我才拿到发票 以前他的账我都一直做的预付款 那我现在忽然之间然拿到了 票十多万呢,我该怎么入账呢
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师,我有一笔融资租入的固定资产,当时入长期应付款的金额是40万,然后发票开进来的应付账款也是40万,但是有4万是入进项税额的,所以长期应付款还有个余额4万未平账,现在要怎么调整啊
一个个人独资企业法人是领工资的,在申报个人所得税的时候,还需要填入法人工资减免生活费的部分吗?在申报表上,哪里能够看得出来,他有没有减?
工人偶尔一次的报销可以吗 没给他发过工资
老师:政府单位购买的易耗品,记什么会计分录
老师公司定制很多柜子怎么入账?开的建筑服务-定制柜及清洗服务符合吗?租入的场所跟自有入账有区别吗?固定产产和服务入账吗需要?安装和清洗?票没有分开开
在高速公路上龙门架采购安装激光灯,是属于货物还是建筑服务
老师,付款是21年的,现在才补合同,而且合同日期也是21年,有效期也是21年 合同上面也没体现金额 这样的合同可以吗 我是甲方,他们为我提供服务 需要让采购做什么修改吗
老师,36期一月份,总帐,日记账去哪里学,我没找到
老师,您说这个报销可不可以让老板娘从公户取现,然后把费用发票这个报销单,然后用现金报销入账可以不?我不想挂到法人名下
老师,我们是酒类产品,就是比如我们进货一批a产品,120瓶,平均单价10元合计成本1200元,比如我们请客户品鉴10瓶0元收入,100成本出去,后来厂家又把10瓶品鉴酒给我核销回来了,其实就是我之前请客户10瓶酒有回来了,我是按照100元成本入,还是按照0元成本入库呢?
老师您好,请问下我们公司有个股东要入股,固定资产存货应收应付这些要弄清楚吗
全部发票取得在摊销吗,那我现在这个钱12万发烧金额先挂着无形资产,等发票全部到了再做摊销是吗
全部发票取得后再进行摊销处理。
那我现在12万发票先做无形资产科目挂着吗
后续票全部到,然后从最后一张发票到的日期开始摊销吗,有时候跨时间很长呢
那及时催收发票。不然不能对一笔无形资产进行五马分尸的核算。
有时候款没付,对方也不会开票来,付一点开一张,实际情况和教科书总是那么多问题存在。
的确,实际工作与理论还是存在一定的差异的。
之前还一台设备对方还分0.5台开,真不知道如何做账,
有发票先做账务处理,对于设备,你可以暂时计入在建工程,因为0.5台也是发票不齐,无法入 固定资产卡片。
那我等软件发票全部到齐在摊销,那我摊销开始时间是第一张发票到时间,还是最后一张发票到的时间
是的,就是这样的处理,不然你的摊销金额不能准确的核算。
那摊销时间怎么算,从那个时间开始呢
那你只能根据第一次摊销的时间算起了。
比如我第一次发票到是7月份,最后一张发票到是12月份,我要12月份开始摊,还是全面几个月也补摊呢。
由于是在同一个年度,你可以补摊处理,不影响当年的企业所得税汇算清缴工作。
那跨年呢,按最好一次发票到的时间开始摊吗,
跨年了,直接按最后一张发票取得的当月进行摊销处理。不管以前月份,这样持续摊销处理。
好的,谢谢老师细心解答
祝学习进步,工作顺利