你好 那你就做 借管理费用-租赁费 贷其他应付款-老板 。 意思是老板垫付款出去的
老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
老师,我这个不能做银行存款吧。我新公司没有付款记录。我用的租的老板的账户付的款,租的时候他把银行账户也给我们了,现在收回去了。
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
老师,下午好!我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元,实际付款8500元,现在客户要求把500元退回给他,我现在做退回客户会计分录:收到款的时候:借:银行存款8500 贷:应收账款 8500 退回多付款的时候:借:应收账款 500 贷:银行存款500元。我可以这样做嘛?
老师,这个银行回单付款人和收款人都是我们公司名称,付款账号是公司的一个一般户,收款账号公司没有这张卡,不存在,老板说是当时帮的银行一个忙。这个我怎么去做账
我是2025年3月份刚刚交的社保,交了三月的钱,这不是想交6月份的钱吗?让后登陆辽宁抚顺社保网上交费,进去社保交费后,不显示社保日常交费,网上没法交是怎么回事
根据销货合同预收,恒通公司购b产品款1万元,已存银行
根据销户合同预收,恒通公司购b产品1万元,已存银行
老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
减免税批复等税务批准文件 在那里找吗
老师好,报表上有固定资产50000元 , 累计折旧也是50000元,要注销时,要如何把此50000万清0,怎么做科目呀
固定资产累计折旧会影响企业利润吗
你好老师,实收资本没有实缴,现在做减资了,账上要做吗
老师,公司车的油耗需要开专票,给油站提供的开发票信息是A银行的,但付款的时候我们用了B银行账号,所以他们开出来的专票信息体现的是A银行,但卡号又是B银行账号,这个专票能用吗?
对方开的发票过来,我们是一次性做成本,还是先确认库存,等销售再结转成本呀?
那我这个其他应付款要冲吗,一直在贷方不是代表我一直没付钱吗
你好 是的。 是的。 意思就是法人给你们垫付了钱。 后期你们有钱要还给老板 就冲其他应付款科目 就会平衡的
借其他应付款-老板,贷什么
钱早就给过了
你好 你不是说你新公司 你银行有钱 付款给老板了。 就需要做 :借其他应付款-老板贷银行存款