你好 那个科目出现了负数的
老师,我们社保是当月扣上月的,工资也是当月发上月的,我们扣社保在发工资之前,记账时扣社保也做在发工资之前,所以扣社保的分录在前,发工资个人部分社保部分之后可以吗?
老师,每个月发的工资有出负数的(就是员工支出比收入多),每个月有挂账,所以要当月扣上月负数这部分工资,那这部分工资算个人所得税时可以抵扣吗?
老师,我们绩效工资单独发,有发生个人所得税没钱扣,就挂了往来账等下月扣,那下次发绩效工资时可以先减去上个月未扣的这部分个人所得税再算税,这样做可以吗?
你好老师,我们工程上工人要交个税,那么工资不是每月要发,支付的金额也不是每个月计提的工资,就是有回款就发工资,有时多有时少,那这个个税怎么扣,每次都不知道扣多少
如果有个员工每个月只给他交保险,从公司账户扣保险,但是没有发他工资,不在个税系统,有没有关系呢?做工资表时要不要把他加进去?如果加进去工资是0,每个月扣个人部分社保363,那每个月不是负数吗?
可回收企业核定征收怎么做账
你好老师,我们给客户发货后,没收到货款,客户倒闭了,应该怎么处理呢
如果一个报关单,是cif成交方式,并且有多项产品。在出口退税填写免抵退税申报明细表时候,如果计算某一项产品的fob价。
老师麻烦问一下一个员工在两家公司拿工资,但都不超过6万,汇算清缴的时候产生税了,也不用补税对吧
你好老师,企业所得税年度申报里面有一个“107适用会计准叫或会计制度(填写代码)”这个一般选哪个?谢谢!
研发支出这个科目是损益类科目么,和管理费用和销售费用并列放一起,当期间费用可以吗
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 计提增值税以后,利润表里怎么不显示?利润没有减少呢
请问:办公室换门窗1万多元做哪个费用合适
老师,公司的法人也是股东之一,实收资本为0,他现在想把公司运营起来,平时通过他自己的卡把钱转在公帐上面,帐上就把这些钱当作向他借的,后期有收入进帐再把钱转出去给他,当作还款,这样操作可以不哟?
老师,享受了固定资产加速折旧328万,每年要调增,但是,其中加速折旧的固定资产其中有两台卖掉,那这个净值怎么调
其他应收款
你不对 比如工资20 你计提20把 支付也是这些
我们单位有一部分人没有工资,只有绩效,绩效不和工资一起发,但是一起算税,所以应发工资减应扣工资以后出现员工还欠个税扣不了
没有支付的不交个税 但是需要计提
好的,谢谢老师了
不用客气的 工作愉快