您好,收到预付款 借:银行存款 贷:预收账款 冲往来 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税
请问之前预收了客户款,当时做账没有与进销存挂钩,做了预收款,后面要冲掉这笔预收款,就是用预收冲应收后,客户往来明细余额还是没冲掉,现在要咋处理呀
老师 有个客户之前都是最后付款,现在预付款 后冲往来 怎么记账啊
老师好!请问之前支付了预付账款,次月客户给开了发票,冲掉之前的预付账款,分录怎么做才规范啊
老师,您好。之前的会计把有的客户往来款应收应付都记在应付里了,(应收10万+应付5万)我现在金蝶系统里增加一个应收的科目,请问怎么调账啊?怎么做账务处理啊?
老师,我的意思是:如果往来账记了预付款,后期收到货时,怎么能知道是冲减当时的预付款,有时候会忘记之前有没有有预付,直接记了应收,这个问题怎么能避免。
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
那没有提现应收账款啊
您好,预收了,不需要体现应收账款了呢
为什么啊
预收账款和应收账款的性质差不多呢
好的 老师 谢谢
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。