你好 你们可以投资给公司 比如 去成立 公司来投资 你们公司 到时取得所得分红是免企业所得税的。 如果直接分的话会涉及20%个税的 有点高了

我司有限公司的小规模纳税人,主营培训课程,对于老板和老板娘每月发放工资,年底发放年终奖,正常交纳个税,这样是不是可以尽可能多的合理也合法的拿到经营所得,而且避免了有利润时分红给股东时的20%的分红个税呢?
12分钟前 老师,我们公司是工程建设类小规模公司,过节聚餐有四个外地项目经理回不来,如果要从公账给他们每人补贴福利费200,该怎样操作好?(前提是不是必须在公户有发工资和有交社保才可以?)(四个项目经理中,有三个是公司发放工资并缴纳社保的,如果这三个可以在公户按福利费发放,那是不是要申报个税?一个是老板私户年底发放工资的,并且没有缴纳社保的。那这个是不是不能在公户里发这200的福利费?只能老板私户转呢?)
老师们,小建筑工程公司的一个700多万的合同,我们是乙方,就这个一个项目快竣工了,而且是分包出去的,等于项目经理挂靠我们乙方公司的资质承包的这个项目,合同里也写地非常明确乙方承包的施工队农民工工资与乙方签订劳动合同并缴纳社保并提供月工资表名单,可实际上这部分人工费甲方未按合同履行,而是直接给这农民工发了工资,但是这部分农民工的个人所得税申报在乙方公司提交的,我才来几天,我所在的乙方公司小会计居然又拿这部分农民工工资虚计提了工资,贷方都挂到其他应付老板(表示垫付的)累计900多万了,可实际上账上根本没有那么多的钱,这一个合同也就700多万,工程款还都没有及时拨过来,却要求开票
林夕老师,请问一下,我公司现在经营困难,连续几年都是亏损状态,不再正常发工资了,只按月造几个股东的工资,但并不会按月发放并且也不知道何时会发放,我这样做的目的就是为了抵税,因为这个是可以光明正大的,万一什么时候利润大了,就可以把这些挂在账上的工资给发了,那我因为造这个工资产生的个税是随着每月征期申报缴纳合适还是等什么时候发了再集中申报缴纳合适呢?如果是集中申报的话平时就只能零申报了?现在每月个税也就百十块钱,往后也就这个水平了。之前我都是按月申报缴纳的。@林夕老师
林夕老师,请问一下,我公司现在经营困难,连续几年都是亏损状态,不再正常发工资了,只按月造几个股东的工资,但并不会按月发放并且也不知道何时会发放,我这样做的目的就是为了抵税,因为这个是可以光明正大的,万一什么时候利润大了,就可以把这些挂在账上的工资给发了,那我因为造这个工资产生的个税是随着每月征期申报缴纳合适还是等什么时候发了再集中申报缴纳合适呢?如果是集中申报的话平时就只能零申报了?现在每月个税也就百十块钱,往后也就这个水平了。之前我都是按月申报缴纳的。
法定盈余公积可以不提吗
员工发生意外,11月公司银行出了他赔偿金20万,做了管理费用-职工工资切报一次性补偿金个个税。那么12月收到保险公司赔偿38823.49元要怎么做分录
公司是做抖音直播的,主要成本是员工直播工资,员工的工资计提的时候可以计入主营业务成本科目吗
老师麻烦问一下,就是上季度计提的利润表的所得税费用比实际缴纳的少了一毛,这个要怎么调整
老师,25.年4季度开票超过30万,这个季度先缴纳了,是吗?然后我一季度作废了几张发票,低于30万了,是不是可以,二季度申报,可以退税?
老师你好,两个公司都给员工报了工资,这个还有办法补救吗除了缴税
老师还问一个问题,合作社自己销售草块免增值税和企业所得税吗
老师,供电公司给我们开电费发票,我们代收商铺电费,税务局说不能不符合代收代付,要求我们将代收的电费按13%缴纳增值税,我目前做账感觉有问题,你帮忙看看,多列支成本怎么办 缴纳电费 借:其他业务成本11300 贷:银行存款 11300 确认收入 借:其他应收款—商铺11300 贷:其他业务收入11300 收到商铺电费 借:银行存款11300 贷:其他应收款11300 计提增值税 借:其他业务收入-1300 贷:应交税费—应交增值税1300 缴纳增值税 借:应交税费1300 贷:银行存款
实际支付给职工的应付职工薪酬,是否包含1月份发放的24年12月工资
对公账户支付了货款,但是对方一直开不了发票给我公司,一直挂在预付账款
我的意思是前期,通过发工资,年终奖先把个税低税率区间用足,就是按月给老板和老板娘测算好,发放10%税率期间的工资,然后年终奖也是核算好,只要比20%低就行,这种操作是没有问题的,对吧?这种都算成本,可以所得税税前扣除。
你好 可以的。 那你最好是算精确了 避免 产生多余的个税
那你能详细说下成立投资公司来投资的模式吗?
你好 就是老板自己去注册一个 比如小规模公司 来投资你公司 。你公司 和新公司约定分红协议 。 支付分红给新公司。 这个 到时是免IQ业所得税的。
都是老板去注册,不就会成为关联企业了
你好 你们要想免税的话 这个是可以去注册来成立 。 如果你们不想以这个方式 。你们就自己按工资 年终奖 合理的发票 或则做分红来处理。