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无形资产350万,累计摊销23万,现已2.5折出售24万,我们是小规模公司,会计分录怎么做?

2020-11-27 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 16:33

您好 会计分录如下 借:银行存款24 累计摊销 23 资产处置损益303 贷:无形资产 350

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快账用户9534 追问 2020-11-27 16:34

不用营业外收支科目吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 16:37

报废计入营业外支出 处置时计入资产处置损益

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快账用户9534 追问 2020-11-27 17:17

借:银行存款24万 累计摊销 227623.76 资产处置损益303万 贷:无形资产 350万 应交税费-销项税额2376.24 如果有税额的话,我上述分录和金额对吗?

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齐红老师 解答 2020-11-27 17:24

对的,如果有税的话这个分录是正确的

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您好 会计分录如下 借:银行存款24 累计摊销 23 资产处置损益303 贷:无形资产 350
2020-11-27
借无形资产贷银行存款 摊销的时候把这个一块算进去就可以
2024-09-19
清理残值 借:固定资产清理37000   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款50000  贷:固定资产清理50000-增值税  申报增值税的收入       应交税费-增值税-简易计税 50000/1.03*0.02 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入   )出售损失: 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
2025-03-29
是这有的  借 固定资产清理  5 累计折旧 1  贷 固定资产 6  借 银行 3  资产处置损益2  贷 固定资产清理  5
2023-10-11
您好,借固定资产清理10累计折旧15贷固定资产25。借银行存款6贷固定资产清理,应交税费应交增值税。借资产处置收益,贷固定资产清理。增值税按不含税售价计算。税率看何时采购入账车辆。若抵扣采购进项税,出售13%
2021-01-17
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