同学你好 外账只能根据发票来做账的

你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
老师我们是货车行,我们卖客户车辆都是包车辆购置税、保险、上牌这些在内,金融放款也是包这些,实际开给客户的发票是裸车价,有时金融放的款比销项票还少,那这样外账这边要怎样才能把账给做平?
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
老师,你好!我是个体户销售货物的,在前段时间税务告知从原来的应税所得率征收全部变更为查账征收,但是上游大多也只能开13%的发票进来,还要贴点,个体户也抵不了,我们下游倒是可以接收1%的普票的,但是上游只有13%的票,毛利本来就低,这样的话就得亏损,像这样的情况有没有好的解决办法?
老师,有没有用友财务软件的高手可以帮我设置报表公式,看收多少费我付。
,老师,我想问问11月工资,12月31日发发放,那1月申报的话,那税款所属期不是就是12月了吗?那这样是对的吗
公司开国际的免税收入,和运费收入,申报利润表时,免税和运费收入要全部,申报吗?免税收入可以不交所得税吗?
老师,一般的普通企业,不是主营租赁服务的企业,自己租赁办公室自己办公的,申报印花税的时候,选择哪个税目呢?
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
外账挂客户那些应收账款是根据我们开票去记,而金融放款没有说是哪一台车的,而且金融放得也少,这个要怎么处理?
最好是问清楚是哪一台车的然后对应做分录处理
外账是财务公司做的,他们不清楚情况,只是根据我们开出去的发票,和银行收入、转款记录去做账,就是不清楚他们怎么做的账
他们做账也是根据你们的公户记录和发票来的
就是发票和公户往来款对不上,他们怎样把账做平呢?
挂往来就可以了哦
具体是挂哪个科目呢?
其他应收其他应付款 或者是应收应付
我们开票有那么多客户,外账不清楚我们金融是放哪笔款,是不是直接记应收账款一级科目,没有明细客户?
不行,需要有二级科目
那平安金融放的款又没注明是哪个客户的款,这样要怎么做账呢
直接做分录就行了,直接一级科目
开给A客户发票和收到金融放款,老师会计分录能写给我看吗
借应收 贷主营业务收入 贷销项
应收账款后面不是要二级科目-A公司?那收到金融贷款金额钱怎么做分录,金融没有列明是哪个客户
要写的,你有二级科目需要写上的
主要是金融没有列明款是谁的,这个要怎么做分录?
那就只能一级科目了哦