同学你好 外账只能根据发票来做账的
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
老师我们是货车行,我们卖客户车辆都是包车辆购置税、保险、上牌这些在内,金融放款也是包这些,实际开给客户的发票是裸车价,有时金融放的款比销项票还少,那这样外账这边要怎样才能把账给做平?
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师你好我们是一家物流公司,车的发票是销售公司开到我们公司,可是我们收客户的款有车款,有,保险费,保险费有返点,有购置税,还有上户费用,有的车赚钱,有的车挂在我们公司,我们还有可能低于销售发票卖给客户,但我们不会给客户开发票,那么这车子我还是入固定资产吗?还是用裸车价格加购置税作为国固定资产成本吗?具体账务处理怎么做呢?谢谢老师
老师好,老板开个KTV,是成立小规模,还是个体户,那个税收政策优惠。
老师,我们的体检费用打给的保险公司,保险公司应该开什么类型的发票的,因为体检中心给保险公司发票了,保险公司应该给我们开的啥明细的发票呢
财管高低点法第几章的
位于市区的某旅游公司为增值税一般纳税人,2024年10月经营业务如下: (1)随着免签范围的扩大,文旅市场火爆,企业当月取得旅游费收入共计680万元,其中向境外旅游公司支付境外旅游费63.6万元,向境内其他单位支付旅游交通费60万元,住宿费24万元,门票费21万元,签证费1.8万元。支付本单位导游餐饮住宿费共计2.2万元,旅游公司选择按照扣除支付给其他单位相关费用后的余额为计税销售额,并开具普通发票。计算销项税额差额后不应该是5%,为啥是6%?
我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目。联合社和合作社应如何做账
付房租给房东,房东不开票,我们可以从公户给吗,有收据的
老师,我们公司是餐饮公司提供早午餐餐食服务的,成本核算用不用分开核算还是都统一核算?现在知道总食材费用和早餐用餐多少人午餐用餐多少人?用分早餐核算成本和午餐核算成本吗
老师您好,由公司100控股新公司,注册时受益人人填谁啊
计提是什么意思?怎么做账?
现在社会上失业率很高吗?
外账挂客户那些应收账款是根据我们开票去记,而金融放款没有说是哪一台车的,而且金融放得也少,这个要怎么处理?
最好是问清楚是哪一台车的然后对应做分录处理
外账是财务公司做的,他们不清楚情况,只是根据我们开出去的发票,和银行收入、转款记录去做账,就是不清楚他们怎么做的账
他们做账也是根据你们的公户记录和发票来的
就是发票和公户往来款对不上,他们怎样把账做平呢?
挂往来就可以了哦
具体是挂哪个科目呢?
其他应收其他应付款 或者是应收应付
我们开票有那么多客户,外账不清楚我们金融是放哪笔款,是不是直接记应收账款一级科目,没有明细客户?
不行,需要有二级科目
那平安金融放的款又没注明是哪个客户的款,这样要怎么做账呢
直接做分录就行了,直接一级科目
开给A客户发票和收到金融放款,老师会计分录能写给我看吗
借应收 贷主营业务收入 贷销项
应收账款后面不是要二级科目-A公司?那收到金融贷款金额钱怎么做分录,金融没有列明是哪个客户
要写的,你有二级科目需要写上的
主要是金融没有列明款是谁的,这个要怎么做分录?
那就只能一级科目了哦