同学你好,这样写分录是可以的,但是你还有一笔就是总公司帮你垫付的,你得还给他,然后把你的应付帐冲掉。
你好老师,我们是分公司,客户张三在我们这里买台车开票是34万,但车辆购置税、保险、配件都是以客户的名义去开票,跟我们公司无关,钱是我们总公司垫付直接打给供应商,平安金融他们那边放款直接把总公司垫付的钱一起打到我们公户上,那这样我们就多了7万的钱,老板说41万就这样收入,配件钱不还给总公司,那这样我们内外账要怎样做才会平?
你好老师,另外还有一个问题就是:我们卖给客户一台车开票价是30万,另外车辆购置税、保险、上牌这些费用我们都给客户办理,实际我们打包价收客户是50万,其中30万算我们的收入,另外20万是我们总公司垫付的款,金融放款50万是直接打给我们基本户,那这样我的分录可以这样做吗?
老师我们是货车行,我们卖客户车辆都是包车辆购置税、保险、上牌这些在内,金融放款也是包这些,实际开给客户的发票是裸车价,有时金融放的款比销项票还少,那这样外账这边要怎样才能把账给做平?
老师,请问下:我们是汽车服务公司,有销售汽车、售后维修。目前遇到一些问题:例如客户转款20万进来(含保险费、上牌费)购车款,我们按20万开了销项发票,然后又将保险费1万多转给客户,客户转给保险公司(因为保险要实名制),然后保险公司给我们公司开票,请问这样可以做税前扣除吗?另外,上牌费也是需要转给个人去代办牌的,因为没有发票没做费用
老师,请教下,我跟你说一个三角关系。有一个客户泽航介绍另外一个客户北同来我们这里东西,客户泽航是要赚取差价的。客户北同打款给我10万,其中5万(比如我们扣取了税费1万,还有4万给泽航)是要给客户泽航的。我们开票给了北同,票面是10万的。然后泽航把4万直接当成是她下次的购买产品预付款,这种做法我们的账能平吗?
车学堂不小心注销了,客服联系不上怎么办?
老师。我们工资总额6000,五险个人部分450,例如个税30。那我申报个税是6000,还是6000-450
单位制剂需要采购机器,但是采购这个机器必须要预付款了,以后才能那个供货方才能把发票提供过来,请问到这种情况下怎么来办理财务的预付款手续?
老师 某个员工6至10月个税可以先不缴纳吗?10月再一次性补交可以吗
问一下如果我们开劳务票,别人代发工资还需要我们自己申报吗?还是由代发的申报?
宁波高新技术企业生产制造业2025年5月份增值税加计抵减扣除5%,我看到申报表上没有。扣除,这个怎么操作?
老师,餐饮业天然气应该怎么做账
搅拌站的沙石盘点难度比较大,有时候账上库存出现负数,应如何调整比较合适
老师,民非幼儿园3月属期启用账套,2月末已转入非限定性资产的收入、费用类科目是不是不用在期初损益类科目累计借方、贷方、累计实际发生额3列数据不用录入?如果不录入的话,3月属期业务活动表里的收入、费用只是3月不是1-3月累计数据,请问这样的业务活动表有问题吗?
老师,个税可以某个员工6 7 8 9先不申报个税吗107月一次性补交
好的老师,这个知道,后期我们还有业务往来,会冲掉
好的,祝你工作顺利。
好的,谢谢老师
不客气,欢迎再次提问。