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老师您好,我是内账出纳,员工出差产生的住宿费交通费没有收据或发票的,老板同意报销,那是不是可以让员工填写费用支出证明单后附转账凭证(微信支付凭证)入账呢? 还有另外个问题,因为只有出纳,没有会计,员工报销时是我拿单据给最高领导审批还是员工自己拿去呢?

2020-11-27 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 17:04

一、第一个问题:只能填写差旅费报销单或者是支出证明单,领导审批后付款计入差旅费。 二、第二个问题:员工报销,肯定是员工找领导审批完成后,才到出纳处报销处理。

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快账用户8528 追问 2020-11-27 17:10

那出纳是看到老板签字了就算单据不齐全也是可以给他报销吗

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齐红老师 解答 2020-11-27 17:12

是的,既然老板都同意支付了,出纳直接付款就行了。再说就是错了,也是老板自己的错,出纳的责任不大了。

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快账用户8528 追问 2020-11-27 17:16

审计查账时,我会有问题嘛

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齐红老师 解答 2020-11-27 17:17

审计查账时,出纳也是没有问题的。

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一、第一个问题:只能填写差旅费报销单或者是支出证明单,领导审批后付款计入差旅费。 二、第二个问题:员工报销,肯定是员工找领导审批完成后,才到出纳处报销处理。
2020-11-27
你好; 这个出差 需要写差旅费报销单 、 住宿发票 、 以及写清楚 出差的地点  和车票 来证明哈;  
2023-09-19
你做账的时候出纳那没付款的计入到其他应付款
2022-04-04
你好,你是内账,做记账凭证可以看同一类的费用做一张记账凭证。不同类的分开填。资产类增中记借方,费用类增加记贷方。
2020-11-09
同学你好 差旅费补助吗 这个不需要发票就可以税前扣除
2023-04-20
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