一种,你们按发票的做差额放到营业外收入 第二种按实际做 多开的不做
请问老师对公账户付的款,对方给我开专票,最后预算少了,票开多了,也没有重新换票,怎么样平账,就是我们款没付那么多,差额怎么写分录
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师 我们公对公付款后 对方退款,用个人户名打入我们公户里面,发票也少开了 现在导致余额不平 能直接对冲么 没有办法退回重新付款
#提问#,老师,我们公司是分期付款买的车,对方给按预付款金额开的专票,这个月还清了,对方给我们开了预付金额的发票和二手车销售发票,请问怎么做账
请问,付款给对方公账了,但是对方已经跑路了,没有开票给我们,也收不到票了,1万元,我们怎么平账呢
为什么有的公司要报印花税,有的就不要,这是为啥呢
老师,电脑做账的时候不附单据,做完以后把凭证打印出来,再相对应附单据,这样可以吗?
主营业务成本科目借方负数代表什么?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
仓库工资是计入管理费用还是生产成本?还是制造费用?
老师有车辆租赁合同没有,谢谢!租赁费在多少钱,私车 自己开票吗
您好老师!请问一我们公司有一个同事的工资结构是这样,她的工资分两部分,一部分是我们发,一部分是我们承包公司发的,但是承包公司跟我们公司有往来,这个账怎么做呢
老师您好,收到别的公司给转的长期借款,需要满足什么条件,准备什么资料吗
老师好,公务用车应该计入管理费用什么明细科目?
老师你好,我司购入一批塑料板,这些板进行挑选分类后,就可以出售,这个进货的时候是入库存商品,还是原材料
实际做,差额挂哪个科目
发票金额是死的,我不知道该怎么做
你好,你选择哪个方法来做?
就按实际做,发票金额做,没付的那部分款怎么写分录
按实际来作差额就不管啦,如果按发票来做差额放到营业外收入。