一种,你们按发票的做差额放到营业外收入 第二种按实际做 多开的不做
请问老师对公账户付的款,对方给我开专票,最后预算少了,票开多了,也没有重新换票,怎么样平账,就是我们款没付那么多,差额怎么写分录
老师,请问我们公对公付款给了对方,但是对方不能开发票给我们,那这个预付账款怎么平账呢?
老师 我们公对公付款后 对方退款,用个人户名打入我们公户里面,发票也少开了 现在导致余额不平 能直接对冲么 没有办法退回重新付款
#提问#,老师,我们公司是分期付款买的车,对方给按预付款金额开的专票,这个月还清了,对方给我们开了预付金额的发票和二手车销售发票,请问怎么做账
请问,付款给对方公账了,但是对方已经跑路了,没有开票给我们,也收不到票了,1万元,我们怎么平账呢
对第二个分录不明白,对多的一万元预计负债,贷方为什么是用了库存商品减少一万?科目怎么会用到库存商品?
老师想问一下,如果货款已经支付,但是确认没办法取得发票了,这个挂在往来的货款要怎么平
实缴注册资本金,会计不按当月的注资金额缴纳印花税,说一年缴纳一次,是这样的吗
老师想问一下,公积金上个月漏扣了,这个月补扣的话需要缴纳滞纳金吗?
请问开户行可以变更吗?需要准备哪些资料?
老师,年底费用暂估入账的,次年来票最迟什么时候要重新入账
老师,我想请问一下,差旅费里面含有餐补可以直接做成管理费用-差旅费报销吗?报销但是没有发票。不需要做到工资里面进行个税申报或是做成职工福利之类的吗?
老师,汇算清缴中,职工薪酬里面,年度贷方100万,借方105万,个税申报系统里面103万,纳税调整职工薪酬的表要怎么填?
完成企业所得税汇算清缴之后,是不能进行季度企业所得税申报的更改了吗?
五月份的工资怎么计算,有多少个工作日,是工资除以工作日再乘以工作天数吗
实际做,差额挂哪个科目
发票金额是死的,我不知道该怎么做
你好,你选择哪个方法来做?
就按实际做,发票金额做,没付的那部分款怎么写分录
按实际来作差额就不管啦,如果按发票来做差额放到营业外收入。