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请问老师对公账户付的款,对方给我开专票,最后预算少了,票开多了,也没有重新换票,怎么样平账,就是我们款没付那么多,差额怎么写分录

2020-11-27 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-27 20:23

一种,你们按发票的做差额放到营业外收入 第二种按实际做 多开的不做

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快账用户7941 追问 2020-11-27 20:29

实际做,差额挂哪个科目

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快账用户7941 追问 2020-11-27 20:30

发票金额是死的,我不知道该怎么做

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齐红老师 解答 2020-11-27 20:31

你好,你选择哪个方法来做?

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快账用户7941 追问 2020-11-27 20:32

就按实际做,发票金额做,没付的那部分款怎么写分录

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齐红老师 解答 2020-11-27 20:35

按实际来作差额就不管啦,如果按发票来做差额放到营业外收入。

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一种,你们按发票的做差额放到营业外收入 第二种按实际做 多开的不做
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