这个之前报税了,最好是11月更正比较好
老师我要更改8.910月份的凭证,可以直接在8.9.10月份的更改吗?还是只能在11月份里做更正处理
请问以前月份同一个凭证的部分分录错了,现在更正能不能只更正错的那部分?还是要一整张凭证都更正
老师,小微企业,我企业所得税3月份没有计提,3月份修改利润表了,在电子税务局上能直接修改报表吗?还是先不更改以前的,只用报后面的7-9月份的报表,以后到大厅进行报表更正?
1月份凭证做错了怎么更改,直接借在建工程贷银行存款,收到的是专用发票现在才发现,怎么更正
老师,请问现在税务局让我更正2022.5月的增值税月报,我修改了还需要做5月份之后的更正吗?
老师,如果我利润率是5%,如果是小型微利那我的所得税税负就是0.25%,而不是1.25%对吗?我所得税税负只要控制在0.2-0.3%之间就可以了对不对?谢谢。
请问汇算清缴职工薪酬支出,福利费支出包括哪些?
3000多的电脑用不用入固定资产
我们给代开发票,是把发票二维码发给对方?还是怎么让对方看到发票啊?
付款25万当28万用,这3万是冲费用还是做收入?内账
4.8申请贴现,9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老师对不对
老师,我们是在人社网上增员,在电子税务局上面申报社保,我的缴费基数填错了,可以更改吗?这期还没扣款,之前申报了,怎么操作
老师你好,麻烦发一下一般纳税人简易征税的填表流程好吗
老师你好,筹建期发生的业务招待费汇算清缴时是不是不用填写还是的填报呢?新手小白
小规模纳税人增值税免税的营业外收入填写在一般企业收入明细的营业外收入的其他吗?
报过税的最好是不要动之前的账
哦这样啊,老师那比如说我要更正8月份的分录代某某公司支付的电费,现在更正成我们公司自己的电费,这个分录要怎么写
你之前分录是啥,??借管理费用,贷 你之前挂往来吗,冲掉往来
我之前记得是借:其他应收款——某公司,贷:银行存款
我们是生产企业,每月电费都在80多万元,然后都是比如9月支付8月份的
借制造费用 贷其他应收款
老师只用做这一个分录吗?不用红冲我之前做的那笔分录了是吗?我摘要直接写更正几月几号凭证吗?
我摘要直接写更正几月几号凭证 是,只需要写一个分录,
老师你还在吗?就是早上那个问题,那我这边之前有做过别人公司代我们支付的款项,我分录是借:管理费用/制造费用,贷:其他应付款——某公司现在人家没有带我们支付了,我现在更正要怎么更正
你直接摘要写更正xx凭证就可以,后面转自己公司发生就可以,
你这个分录不是写管理费用吗,这个是转自己公司发生就可以
老师是这样的其实这两公司都是我们的,就是一个公司两个名字,早上说的那个是新公司,因为之前没有跟房东签租赁协议,是旧公司跟房东签的租赁协议,所以付款的时候都是用新公司的账户来支付这些款项,然后写成代旧公司支付,可现在新公司跟房东签订了租赁协议,旧公司跟房东签的租赁协议到今年6月份就满一年了,之前因为新公司没有签租赁协议,现在新公司从6月份开始跟房东签了协议这些费用就变成新公司的费用了,而不再是旧公司的费用,也就是说旧公司跟房东终止了合同,旧公司也就没有只写费用了,可我之前都是做在旧公司名下,分录就是上面我跟你说的那样记现在要怎么更改
借制造费用 贷其他应收款 这样做就可以, ,转本公司费用就可以,不是写吗,
你之前是挂往来, 你贷其他应收款,就是冲掉了
这个是新公司的帐这样更正,旧公司的我要怎么更正,新公司当时我做的是代旧公司支付借:其他应收款,贷:银行存款,现在更正为借:制造费用,贷:其他应收款--旧公司,那旧公司这边我当时做的是借:制造费用,贷:其他应付款--新公司,现在这个费用是新公司的直接转新公司,旧公司没有这些费用我要怎么更正之前的分录
借:制造费用负数 ,贷:其他应付款--新公司 负数