这个之前报税了,最好是11月更正比较好
老师我要更改8.910月份的凭证,可以直接在8.9.10月份的更改吗?还是只能在11月份里做更正处理
请问以前月份同一个凭证的部分分录错了,现在更正能不能只更正错的那部分?还是要一整张凭证都更正
老师,小微企业,我企业所得税3月份没有计提,3月份修改利润表了,在电子税务局上能直接修改报表吗?还是先不更改以前的,只用报后面的7-9月份的报表,以后到大厅进行报表更正?
1月份凭证做错了怎么更改,直接借在建工程贷银行存款,收到的是专用发票现在才发现,怎么更正
郭老师,老师,是10月份扣的社保,11月份审核个税。那如果要现在更正12月更正,可以吗???
自己成立公司,然后在抖音上卖货,这个是不是把收入提现,当月提现,下个月报税
公司新开通社保,社保缴费基数怎么确定是多少
老师,假设境内公司(A和B合伙各50%购买设备100万),以买卖合同出口到境外子公司运营,设备款100万已经打回国内,如果产生利润20万。(这利润20万分配是在境外子公司直接给合伙人A和B,还是将利润20万先转回国内再分配,还是以上2个都不合理?)
老师,请问什么情况下用到暂估
印花税 季报也么做分录 影响利润表吗
老师,请问员工报销先自己垫付的款项,在现金流量表中体现在哪里呢?
老师,想问一下,12月暂估成本200万,次年1月份实际收到发票150万,1月做了分录是红冲200万那笔,再做了一笔150万的成本,汇算清缴时也调增了50万,那这50万还需要怎么做账吗?
老师,去年我们驾校买了6台旧车6000块钱,当时没入固定资产,今年卖出做营业外收入还是其他业务收入比较好,因为记入营业外收入增值税和所得税会显示收入不一样,这个到底做什么会计科目比较好呢
老师,我们是二房东在房东那里租了五十几个门面并开了发票给我们,然后我们出租门面大概三十来家,这样我们开出去的发票销项一直都会比取得的进项发票要少,导致现在还有好多留底请问这样会有风险吗?
怎么快速核对一年半的财务单据确定是否有票,有无合同?有没有快速简单方法,因为之前财务留下账务无人交接,现在要我确认哪些是没票的没合同的
报过税的最好是不要动之前的账
哦这样啊,老师那比如说我要更正8月份的分录代某某公司支付的电费,现在更正成我们公司自己的电费,这个分录要怎么写
你之前分录是啥,??借管理费用,贷 你之前挂往来吗,冲掉往来
我之前记得是借:其他应收款——某公司,贷:银行存款
我们是生产企业,每月电费都在80多万元,然后都是比如9月支付8月份的
借制造费用 贷其他应收款
老师只用做这一个分录吗?不用红冲我之前做的那笔分录了是吗?我摘要直接写更正几月几号凭证吗?
我摘要直接写更正几月几号凭证 是,只需要写一个分录,
老师你还在吗?就是早上那个问题,那我这边之前有做过别人公司代我们支付的款项,我分录是借:管理费用/制造费用,贷:其他应付款——某公司现在人家没有带我们支付了,我现在更正要怎么更正
你直接摘要写更正xx凭证就可以,后面转自己公司发生就可以,
你这个分录不是写管理费用吗,这个是转自己公司发生就可以
老师是这样的其实这两公司都是我们的,就是一个公司两个名字,早上说的那个是新公司,因为之前没有跟房东签租赁协议,是旧公司跟房东签的租赁协议,所以付款的时候都是用新公司的账户来支付这些款项,然后写成代旧公司支付,可现在新公司跟房东签订了租赁协议,旧公司跟房东签的租赁协议到今年6月份就满一年了,之前因为新公司没有签租赁协议,现在新公司从6月份开始跟房东签了协议这些费用就变成新公司的费用了,而不再是旧公司的费用,也就是说旧公司跟房东终止了合同,旧公司也就没有只写费用了,可我之前都是做在旧公司名下,分录就是上面我跟你说的那样记现在要怎么更改
借制造费用 贷其他应收款 这样做就可以, ,转本公司费用就可以,不是写吗,
你之前是挂往来, 你贷其他应收款,就是冲掉了
这个是新公司的帐这样更正,旧公司的我要怎么更正,新公司当时我做的是代旧公司支付借:其他应收款,贷:银行存款,现在更正为借:制造费用,贷:其他应收款--旧公司,那旧公司这边我当时做的是借:制造费用,贷:其他应付款--新公司,现在这个费用是新公司的直接转新公司,旧公司没有这些费用我要怎么更正之前的分录
借:制造费用负数 ,贷:其他应付款--新公司 负数