你好!跨年度了吗?原分录写一下
之前把 管理费—业务招待费,做到 主营业务收入 现在如何冲账?
借:管理费—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交销项税 借:管理费—业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 如何把下面的帐调成上面的凭证?
借:管理费—业务招待费 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交销项税 借:主营业务成本 贷:库存商品 视同销售部分把它调成 借:管理费用—业务招待费 贷:库存商品 贷:应交税费—应交销项税 如何调账?
之前做了很多业务招待费,现在公司要求做盈利,我可以这个月少进点费用,然后再把之前的招待费冲掉,做盈利吗?
上个月的业务招待费做账借管理费用业务招待费 贷 主营业务收入,这个月有把那个招待费的钱给报出来了,怎样做账
同时开了即征即退发票和应税发票,进项分摊选销售收入比例法,认证了部分进项发票是不是必然被分摊,增值税申报表该怎么填
发放10万年终奖,如何合理避税?
老师我们买空调。卖空调的和安装的不是同一家公司行不行。合同是卖空调那家的名字。
电子税务局在哪里查询或者导出税收分类编码
老师 劳务公司给我们公司开票 开劳务发票 开票税率是几个点?小规模是几个点?一般纳税人是几个点?
A公司投资136万设立B公司,占股85%。B公司连续亏损未分配利润负185万,净资产负25万。A公司0元转让股份给个人股东。A公司是否能确认投资损失136万,冲掉长投?这个投资损失能否税前扣除?
老师这样是不是许可证就好了
委托加工货物完成后,直接用自己公司的车运输到客户那里,这里会涉及到交通运输类目吗
你好,我们是一般纳税人,平时开的6%发票,我们挣租车的差价,我们要给客户开发票,是提供小车带司机的那种服务,税率是9%还是13%呀,开租车费,
老师我在成本时减库存把两种原材料名字打混了,应该是贴片滴头却在做账时是双孔贴片。我要怎样冲回