你好,是什么情况下做业务招待费,贷方是收入科目呢?
老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老师,业务招待费我做了抵扣了,然后下个月我想转出来,我下个月分录怎么做,这个月我做了,管理费用-业务招待费,进项,带,现金,下个月,我怎么做转出分录?
上个月的业务招待费做账借管理费用业务招待费 贷 主营业务收入,这个月有把那个招待费的钱给报出来了,怎样做账
金蝶账务中,和某个工程相关的办公费、业务招待费用怎么做比较好,直接做管理费用--办公费、业务招待费用?
大酒店,招待客户,借 管理费用 招待费 贷 主营业务收入 应交税费 这样做能行吧
一个员工 在公司交着社保 但是没从公司发工资,这种情况,他名下的个体户可以给公司开发票吗?
一些费用调整到以前年度损益后需要调整去年的报表吗还有今年年初的报表数据
去年暂估入账的费用,今年汇算清缴结束了发票还没有来,需要调整吗?有合理的理由,因为费用金额有争议
外经证 一般纳税人一般征收、小规模纳税人、一般纳税人简易征收 预缴企业所得税都是千二吗?
老师。我们是劳务公司,把部分劳务分包给了两个包工头,由他们成立的公司给我们开劳务费发票,我们再开给分包方。现在总包把所有工资都走农民工专户代发了,包括我们两个包工头班组的部分。这样可以吗?
去年10,11月,12月的外销挪到了今年确认收入,怎么办
企业特殊租赁业务中,售后租回交易中,如果资产转让属于销售,卖方兼承租人应按照销售价款与资产账面价值的差额确认处置损益,判断是否正确?理由?
A公司收到一笔款(其他业务收入),7800元,,也是开了票的,跟那边也签了合同,,如果算税后利润,该怎么算
老师,我们去年3月5号签了一份合同,总共10万,到现在为止给了对方8万了,和对方要发票对方一直以款项没有全部转过来拒绝,说等10万块钱全部转过来就给开发票,如果我们转完对方开了发票是不是也是算去年的发票,过了5月31号是不是就不能用了
老师500表中的33行,审计计提的坏账准备填不上去数据呢,小企业会计准则
主营业务收入 房费收入
你好,是什么情况下做业务招待费,贷方是收入科目呢? 能给个正面回复吗
我把那个完整的分录发给你看看,能行不
你好,是什么情况下做业务招待费,贷方是收入科目呢? 能给个正面回复吗
在酒店住没给钱
你好,既然是在酒店住没给钱,今后也不需要用货币资金去支付啊
可是,这个月又把那个钱给了
你好,你可以看一下你前后描述(好矛盾啊,我该相信哪个呢)
11月份没给钱,我把他做成招待费了,12月份又把钱给了
我想问的是我怎样冲我上个月做的那个账
你好,那现在就需要这样调整 借:银行存款等科目 贷:管理费用—业务招待费