学员您好, (1)本年度1—7月, 借:研发支出—资本化支出 230 (200%2B30) —费用化支出 150 (130%2B20) 应交税费—应交增值税(进项税额) 41.6 贷:银行存款 421.6 7月,研发完成时, 借:无形资产 300 (70%2B230) 贷:研发支出—资本化支出 300 借:管理费用 150 贷:研发支出—费用化支出 150 本年度7—12月无形资产计提摊销金额=300/(10*2)=15(万元) 借:管理费用 15 贷:累计摊销 15 (2)本年度12月无形资产计提减值准备前的账面价值=300-15=285(万元) 借:资产减值损失 100 (285-185) 贷:无形资产减值准备 100 (3)本年度12月,收取F专利技术出租收入时, 借:银行存款 10.6 贷:其他业务收入 10 应交税费—应交增值税(销项税额) 0.6 计提F专利技术摊销时, 借:管理费用 6 贷:累计摊销 6
请问老师这道题目的完整会计分录怎么做呢
请问老师这道题的完整分录怎么写
请问老师这一道大题该怎么写完整的分录呢,谢谢老师
老师,这道题的完整会计分录怎么做?解题思路是啥
老师好! 请问这道题完整的正确的会计分录是什么?
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?