学员您好, (1)本年度1—7月, 借:研发支出—资本化支出 230 (200%2B30) —费用化支出 150 (130%2B20) 应交税费—应交增值税(进项税额) 41.6 贷:银行存款 421.6 7月,研发完成时, 借:无形资产 300 (70%2B230) 贷:研发支出—资本化支出 300 借:管理费用 150 贷:研发支出—费用化支出 150 本年度7—12月无形资产计提摊销金额=300/(10*2)=15(万元) 借:管理费用 15 贷:累计摊销 15 (2)本年度12月无形资产计提减值准备前的账面价值=300-15=285(万元) 借:资产减值损失 100 (285-185) 贷:无形资产减值准备 100 (3)本年度12月,收取F专利技术出租收入时, 借:银行存款 10.6 贷:其他业务收入 10 应交税费—应交增值税(销项税额) 0.6 计提F专利技术摊销时, 借:管理费用 6 贷:累计摊销 6

请问老师这道题目的完整会计分录怎么做呢
请问老师这道题的完整分录怎么写
请问老师这一道大题该怎么写完整的分录呢,谢谢老师
老师,这道题的完整会计分录怎么做?解题思路是啥
老师好! 请问这道题完整的正确的会计分录是什么?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?