学员您好, (1)本年度1—7月, 借:研发支出—资本化支出 230 (200%2B30) —费用化支出 150 (130%2B20) 应交税费—应交增值税(进项税额) 41.6 贷:银行存款 421.6 7月,研发完成时, 借:无形资产 300 (70%2B230) 贷:研发支出—资本化支出 300 借:管理费用 150 贷:研发支出—费用化支出 150 本年度7—12月无形资产计提摊销金额=300/(10*2)=15(万元) 借:管理费用 15 贷:累计摊销 15 (2)本年度12月无形资产计提减值准备前的账面价值=300-15=285(万元) 借:资产减值损失 100 (285-185) 贷:无形资产减值准备 100 (3)本年度12月,收取F专利技术出租收入时, 借:银行存款 10.6 贷:其他业务收入 10 应交税费—应交增值税(销项税额) 0.6 计提F专利技术摊销时, 借:管理费用 6 贷:累计摊销 6
请问老师这道题目的完整会计分录怎么做呢
请问老师这道题的完整分录怎么写
请问老师这一道大题该怎么写完整的分录呢,谢谢老师
老师,这道题的完整会计分录怎么做?解题思路是啥
老师好! 请问这道题完整的正确的会计分录是什么?
老师公司的法人股权变更有利润交个税,股息红利所得,在哪交个税,直接在税务局交吗
老师,请问这套全盘账会计有包括餐饮行业的吗
老师你好,请问设备安装调试服务费是开几个点的税率呀?
项目上 租的甲方的房子,不给开发票,我们自己改造了卫生间,开了10万的建筑服务工程服务发票,卫生间改造费,这个发票,怎么做账合适。
老师这个分录正确吗,之前应收130多万,后面又多还了200多多万,现在应收账款变成负数,资产负债也是负数之前会计这样做分录合理吗
课件:出口额22600,转内销,不含税收入是2W,如图,之前了解到的是:不含税收入是22600元,哪个是正确的?)
老师我们从代账公司的账接过来需要他们给我们哪些东西
有限公司法人不能做财务负责人吧?股东可以吧?
老师,我单位到银行开户,需要填制并提交印鉴卡片,需要提交哪几个章的印鉴卡片?
老师,我们老板想从自己另一家注册的公司过账,然后转到自己的私户,这个怎么合规呢,会涉及哪些风险