你好! 是的,思路是对的。

老师这个分录怎么写?借:银行存款:100 应交税金-应交增值税:6 资产减值损失:150 贷:无形资产:200 资产处置损益:50 还有6记到那里
借:银行存款 530000 累计摊销 220000 贷:无形资产 600000 应交税费-应交销项税 3000 资产处置损益 ?
借:银行存款 530000 累计摊销 220000 贷:无形资产 600000 应交税费-应交销项税 3000 资产处置损益 ?
这个取得长投 借长投 4300 累计摊销800 贷无形资产3000 资产处置损益 800 银行存款 1030 应交税费—应交增值税(销项税)270 是这样做分录吗?
借:银行存款(取得的价款)3 累计折旧/累计摊销2 资产减值准备2 贷:固定资产/无形资产10 应交税费—应交增值税(销项税) 假如税率是0.13,税后面的金额是多少? 资产处置损益科目应该在借方吧?
如果1月10日,员工给公司购买东西垫付了运费,但是发票至今没来,是做,借其他应付款-员工名字,贷:银行存款吗?
微信小程序认证费 应该计入什么科目
老师,我的账上挂了预付账款20万,现在客户确认不要发票了,会计分录怎么平账呢
老师,维修清单是要在电子税务局上开吗?还是自己做一份出来
公司的挂车……还贷款,个人转到公户上进行支付,支付给对方的卖车厂,可以吗?有什么影响不?
你好老师,请问我们和总包签的清包工合同,我们又把劳务分包出去了,请问我们可以适用差额征税吗
发放奖金,是和工资薪金计税还是一次性奖金计税,这个是什么意思
电网里面的人为什么说电费有的开不了专票了,说不征税的开普通发票,哪些是不征税的
老师好,我们清理固定资产的过程中,发现有个梯子并不是固定资产,原值1000,已累计折旧300,目前想把此项固定资产直接计入 制造费用中,这笔分录怎么处理会比较好点?请老师详细列示下
老师,从连连国际收汇的账务处理怎么做呢
是贷方的销项税吗 还是直接银行存款1300
是的,贷销项税额 贷银行存款1000+30=1030