同学,你好 你先看,专票可不可以认证,如果可以 借:管理费用-租赁费 应交税金-应交增值税(进项) 贷:银行存款
今年9月份,我公司到税务局代开一张2018年的办公室租金专用发票,今年怎么做帐呢
今年9月份,我公司到税务局代开一张2018年的办公室租金专用发票 以前做账的时候已经入过管理费用了 今年不知道怎么做了
公司上年10月末成立,到今天3月了,还没有去税务局代开租金发票,事务所马上准备搞汇算清缴了,怎么处理呢?如果今年开的租金发票备注写着上年所属期我是不是今年不能用了?代理记账公司也没计提租金的费用。我要怎么做呢?
我公司租了一个商铺办公用,今年一年的租金是24000元,每个月租金是2000元,今天我去道滘税局代开了一张租金专票,增值税、城建税、房产税、个人所得税一共是1902.86元,这笔税金1902.86元我公司承担,房东不承担,我想问下这笔税金1902.86元,如果做内帐怎么做?如果做外帐又怎么做?
老师好!去年9月成立的公司,9月份就开始产生业务了今年1月份才核的税,那我做账把9月份-今年1月份的业务都做到1月份,还是从9月份开始建账补账呢?怎么更合理呢?
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
在哪里认证 不能认证的话呢
同学,你好 你是一般纳税人吗? 在增值税综合综合平台认证
以前支付租金的时候已经入管理费用了的
可以认证 是一般纳税人 今年分录不知道怎么做
同学,你好 你之前是不是全部都计入管理费用了?
是的应该怎么做
同学,你好 借:应交税费-应交增值税(进项) 贷:管理费用