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我们是劳务公司,年底了分包了一个工程,可是还没开始干,发包人要给我们拨预付款,还要我们提供发票给他,可是我们没有人工,材料,机械这些成本怎么做账啊,还有就是年底了跨年了我们能不能暂估成本入账,明年再冲掉?

2020-11-29 22:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-29 22:25

您好 劳务公司预付款一般不事先开具发票 如果开具了发票 暂估成本入账 汇算清缴前要取得发票冲销暂估

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快账用户8134 追问 2020-11-29 22:28

可他非要我们提供发票,那人员工资也要每个月计提吗

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齐红老师 解答 2020-11-29 22:29

那只好先计提了 人员工资也要每个月计提

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您好 劳务公司预付款一般不事先开具发票 如果开具了发票 暂估成本入账 汇算清缴前要取得发票冲销暂估
2020-11-29
你好,你们可以出一个委托对方支付劳务费的证明
2020-12-21
根据权责发生制原则,应在12月暂估成本的
2020-12-31
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
2021-01-14
这个做借原材料,贷应付账款,借工程施工,贷原材料,结转成本可以,等明年有收入了再结转成本
2020-12-29
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