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老师,我现在在做外账,发票金额为757元,银行实付750元,怎么做账呢

2020-11-30 12:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-30 12:56

这个外账实务中建议做账,借xx 757 ,贷银行750 贷库存现金5万,按发票做费用,不要按实际,按实际后面税局稽查怀疑是不是找替票风险,这个事务所同行那边分享

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快账用户9483 追问 2020-11-30 13:18

好的,老师,比如我们购买的配件不是当日直接开票的,而是累积到很多金额的时候才开发票给我们,这个分录要怎么做呢,老师

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齐红老师 解答 2020-11-30 13:21

可以先挂,借周转材料低值易耗品,后面领用摊销,借制造费用 贷周转材料低值易耗品  要是配件是出售给客户,借库存商品 需要交加工挂原材料-辅助材料-配件,

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快账用户9483 追问 2020-11-30 14:55

老师,不好意思,今天忙没得回复你

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:04

你直接按发票做就可以,这个配件你可以先暂估入库,后根据发票调整,借周转材料低值易耗品 贷其他应付款或者是应付账款暂估款

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快账用户9483 追问 2020-11-30 15:07

那老师,我们都是银行支出的,采购小配件小金额未开票,累计到一定的金额才开票,那么之前做账的时候是挂哪个科目?

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齐红老师 解答 2020-11-30 15:20

先付款,借预付账款或者是其他应付款或者是其他应收款 贷银行,借周转材料低值易耗品 贷其他应付款或者是应付账款暂估款 后面领用摊销,借制造费用 贷周转材料低值易耗品  要是配件是出售给客户,借库存商品 需要交加工挂原材料-辅助材料-配件,

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这个外账实务中建议做账,借xx 757 ,贷银行750 贷库存现金5万,按发票做费用,不要按实际,按实际后面税局稽查怀疑是不是找替票风险,这个事务所同行那边分享
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