你好,同学。员工扩展培训的,可以计入到职工教育经费。

前两天公司接了两单拓展培训,其中一单已开出增值税普通发票,另外一单还没开票。还没有收到款项。 产生的相关费用有:租大巴(接送人员)费用,教官工资,业务人员返佣,参训人员餐费,服装费,保险费,活动所需道具纸杯和饮用水,请问分别怎么做分录?
公司主营业活动产生的相关费用: 1. 租大巴(接送人员)费用 2.教官工资, 3. 业务人员返佣 4.参训人员餐费 5.采购的活动服装费 6.活动保险费 7.活动所需道具纸杯和饮用水 以上均未付款 还有付款后怎么做分录呢? 请问分别怎么做会计分录
某事业单位2021年1月份发生如下业务,要求对业务进行处理1、收到零余额账户用款额度到账通知书本月获得授权支付额度8万。同时提供专业业务服务取得收入5万元,存入银行。2、接受捐赠材料一批,发票上表明价值30000元,另以现金支付运费800元。3、收到代理银行转来的财政直接支付入账通知书,开展某专业业务活动所发生的费用7万元4、职工(后勤人员)报销公务卡支付的差旅费2000元,通过财政授权支付方式支付(尚未取得支付凭证)5、通过银行存款转账,使用其他资金补助下属单位燃气改造款5万6、收到上年已经确认坏账的其他应收款000元又收回来,款项以存入银行7、计提并支付单位管理人员工资10万,其中代扣职工住房公积金1.2万,代扣代缴社会保险费1.5万元,代扣职工个人所得税1000元,款项已通过财政直接支付方式转入工资账户和住房公积金账户8、组织单位管理人员和专业人员外出培训,分别通过财政直接支付方式支付相关费用20000和15000元9、财政直接支付方式购入一套专用设备,价值0000元,扣除质保金(6个月后支付)20%后全额支付,设备已交付使用10、期末盘点现金短缺
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
前两天公司接了两单拓展培训,其中一单已开出增值税普通发票,另外一单还没开票。还没有收到款项。
产生的相关费用有:租大巴(接送人员)费用,教官工资,业务人员返佣,参训人员餐费,服装费,保险费,活动所需道具纸杯和饮用水,请问分别怎么做分录?
借:管理费用——职工教育经费
贷:应付职工薪酬——职工教育经费
借:应付职工薪酬——职工教育经费
贷:银行存款
老师 你没看明白我的问题
我问的是我们接的单 就是主营业务收入 及相关费用的会计分录
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
产生的费用计入主营业务成本
借:主营业务成本
贷:银行存款