同学你好 你是问预交的税款与票面增值税不一致的差额计入什么会计科目吗

建筑企业简易计税,因疫情收到分包方1%发票,账面应交税款大于增值税申报表税款,差额部分税款账务怎么处理
建筑行业,简易征收的项目,差额计税预缴的税款,开票票面的增值税与实际缴纳的增值税之间差额的这部分怎么做账务处理?
小规模企业 增值税销项税额与我银行实际缴纳的增值税差了0.07,这个需要做账务处理吗!
老师,这个差额征税 全额开票,实际缴纳的税比账面少的部分如何处理呢?账务处理如何做?
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
老师:公司没有成立之前,就花了很多钱,有软件开发的人员工资,项目策划服务费,硬件产品设计服务费,老板的北京工作居住证挂靠的服务费……都没有发票,可以记做管理费用-开办费吗?如果不能,应该怎么记账呢?
您好老师,小规模纳税人12月份收到钱没开发票的收入和成本是需要在12月份入暂估收入和成本吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台付 收入分别怎么做
老师,请问比如我是物流有限公司一般纳税人法人,但是和我合作的下家有小规模,他们需要1个点的普票,我能不能再注册一家货运代理服务部?法人用我的可以吗吗?还是用我家人的合适?
您好,2026年生活服务行业有进项加计扣除政策吗?该政策好像23年底就截止了吧?
我的工资是9000我能买10000的公积金吗?
老师,上海注册小规模公司从注册最快多久时间可以开票?
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
是的,老师
账面的增值税。进入简易计税。预缴的增值税计入应交税费,预缴增值税。他俩之间的差额一般需要通过结转结转到未交增值税。
结转到未交增值税之后怎么处理了
后期缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
后期不交了,不需要交了
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
莫名增加营业外收入,所得税也会增加
这是政策上的执行,怎么会做到营业外收入
是 政策减免的增值税 是所得税的计税基数
应该是要冲减成本吧
常规的做法是确认营业外收入 因为是税收减免 你也可以按照你们单位的制度,冲减成本 只是这不是常规做法
有没有文件
你看会计准则应用指南 里边的科目解释