同学你好 你是问预交的税款与票面增值税不一致的差额计入什么会计科目吗
建筑企业简易计税,因疫情收到分包方1%发票,账面应交税款大于增值税申报表税款,差额部分税款账务怎么处理
建筑行业,简易征收的项目,差额计税预缴的税款,开票票面的增值税与实际缴纳的增值税之间差额的这部分怎么做账务处理?
小规模企业 增值税销项税额与我银行实际缴纳的增值税差了0.07,这个需要做账务处理吗!
老师,这个差额征税 全额开票,实际缴纳的税比账面少的部分如何处理呢?账务处理如何做?
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
老师,你好,老板让我给他算老板和他合伙人的账,说根据销售报价算下老板能拿多少利,怎么算
往年有加计扣除,今年没有,怎么做汇算清缴
是的,老师
账面的增值税。进入简易计税。预缴的增值税计入应交税费,预缴增值税。他俩之间的差额一般需要通过结转结转到未交增值税。
结转到未交增值税之后怎么处理了
后期缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
后期不交了,不需要交了
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
莫名增加营业外收入,所得税也会增加
这是政策上的执行,怎么会做到营业外收入
是 政策减免的增值税 是所得税的计税基数
应该是要冲减成本吧
常规的做法是确认营业外收入 因为是税收减免 你也可以按照你们单位的制度,冲减成本 只是这不是常规做法
有没有文件
你看会计准则应用指南 里边的科目解释