同学你好 你是问预交的税款与票面增值税不一致的差额计入什么会计科目吗
建筑企业简易计税,因疫情收到分包方1%发票,账面应交税款大于增值税申报表税款,差额部分税款账务怎么处理
建筑行业,简易征收的项目,差额计税预缴的税款,开票票面的增值税与实际缴纳的增值税之间差额的这部分怎么做账务处理?
小规模企业 增值税销项税额与我银行实际缴纳的增值税差了0.07,这个需要做账务处理吗!
老师,这个差额征税 全额开票,实际缴纳的税比账面少的部分如何处理呢?账务处理如何做?
公司是一般纳税人,我们的项目是简易计税,可以做差额征税,因为之前的会计不懂,所以没有做差额征税,直接按开票额交的增值税,我之前的分包付款的发票,可以用在后面报增值税做差额征税扣除吗
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
销售收购的二手车减按0.5%增收增值税,开具二手车销售统一发票,如果非个人的购买方,索取增值税专用发票,应当再开具征收率0.5%的增值税专用发票? 是说重复开具两次的意思吗。?这里不太明白具体的操作?
我上个月交租赁合同印花税,这个月房屋租赁发票冲红了,下个月重给我开发票时我是不是就不用再交印花税了?
假如有两个厂房税源采集时原值增反了,己有两年,会有影响吗?
9月30日对公有几笔大额支出,没拿到发票先不做账,这个月拿到发票做账时,填写报销单的日期哪天的最合理
老师,结转成本,库存可能是负数吗?
老师,借法人的钱和借法人朋友的钱,需要缴税吗?
是的,老师
账面的增值税。进入简易计税。预缴的增值税计入应交税费,预缴增值税。他俩之间的差额一般需要通过结转结转到未交增值税。
结转到未交增值税之后怎么处理了
后期缴纳增值税的时候 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
后期不交了,不需要交了
借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入
莫名增加营业外收入,所得税也会增加
这是政策上的执行,怎么会做到营业外收入
是 政策减免的增值税 是所得税的计税基数
应该是要冲减成本吧
常规的做法是确认营业外收入 因为是税收减免 你也可以按照你们单位的制度,冲减成本 只是这不是常规做法
有没有文件
你看会计准则应用指南 里边的科目解释