你好 那你就全部做红冲处理了。 在去处理分录。 比如 借应收账款 贷库存现金 ; 然后你用现金销账的做 :借 库存现金贷其他应付款-股东这样处理 。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师 我们现在可不可以补记 19年一笔 股东现金借给公司的分录 因为之前是代理记账公司做的 把我们应该借:应收账款 贷:主营业务收入 做成了借:现金 贷:主营业务收入 然后后面的费用全是用现金销的账 实际这个钱是股东垫付的 是那几笔账她不清楚企业情况做错了 挂想到了现金 应该是应收账款 发生的费用钱实际是股东垫付的
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
                发票红字冲销有时间限制吗
递延收益怎么做账??????!
购销的印花税按照合同申报下来和主营业务收入和成本合计金额差了一个亿税务风险大吗
报增值税的表里面,不开票收入应该填在哪里?
公司幼儿园购买食堂用品盆,电饼铛,绞肉机,毛刷等如何记账?
那怎么办,先收款不开票也不行是吧
老师 我们公司买了一辆车 首付款是公司付的 车子也在公司名下,但是每个月贷款是法人付的这个要怎么处理账务
老师,钢结构工程,对方提供材料加安装,怎么开具发票
老师。我现在企业有4000的盈利,我是做抖音的,法人平时用自己的账户冲到抖音的前作为刷礼物,这样抖音给我开发票,可以作为我公司的成本票吗
工会经费是不是可以长期申报0
恩恩 不做这两笔分录就可以了吧 之前用现金做的那些费用的分录 应该不用全部冲掉重新做吧
你好 是的。 你就是调整下库存现金的情况就行了。 你费用是做对了的 就不红冲哈
好的 谢谢老师
没事的。 希望能帮到你满意请给予评价