你好 直接按照差额调整 借 库存现金(红字) 贷 主营业务收入(红字)
上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870
上一年度需要调账,应该在跨年度怎么调?错的分录是1、借:库存现金,贷:预收账款;2、借:库存现金,贷:主营业务收入 跨年后,需要做正确的分录是1、借:库存现金,贷:应收账款_A,预收账款_B;2、借:库存现金,贷:应收账款_C,预收账款_D
一个科目倒是哪方是借,哪方是贷,有具体的分类吗?还有:收到业务收入现金5000,借:库存现金5000,是增加的 贷为什么是主营业务收入5000.(主营业务收入属于贷方增加的),这样借贷都属于增加的了?不是应该一个增加,一个减少吗?
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
2022年9月发生的一比收款业务是,借:银行存款5000,贷:应收账款:5000,然后2023年1月开票,借:主营业务收入5000,贷:应收5000。然后1-3月未发生任何交易。企业所得税应该是0。但这样却有一个5000的主营业务收入,导致。需要交几百元企业所得税。这个应该怎么操作。才能不交企业所得税。
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
不用动应收了吧?
红字是不是就是负数的意思
你这样差额和我那样是不是出来的结果一样
是的 结果一样的 差额红字
是不是我那样比较麻烦一些
是的!你的理解正确!
那我那样写对吗
差额冲红这样写 不能全部冲掉!
为什么呢
调整错误的凭证 只调整差错部分
好的谢谢
不客气 如果帮到你 请打五星好评