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上月没收钱是 借应收账款5000 贷主营业务收入5000 收到钱了是借 库存现金5000 贷应收账款5000 后来发现入错帐了 实际该是3870 该怎么调账呢 那个应收的户已经消掉了 可不可以这样 借主营业务收入5000 贷库存现金5000 然后再做一笔 借库存现金3870 贷主营业务收入3870

2021-08-09 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-09 09:19

你好 直接按照差额调整   借 库存现金(红字) 贷  主营业务收入(红字)

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:20

不用动应收了吧?

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:20

红字是不是就是负数的意思

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:21

你这样差额和我那样是不是出来的结果一样

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:22

是的 结果一样的 差额红字 

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:22

是不是我那样比较麻烦一些

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:23

是的!你的理解正确!

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:23

那我那样写对吗

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:24

差额冲红这样写 不能全部冲掉! 

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:27

为什么呢

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:31

调整错误的凭证 只调整差错部分 

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快账用户6349 追问 2021-08-09 09:33

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-08-09 09:41

不客气  如果帮到你 请打五星好评

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