你好,未分配利润在借方负数实际是贷方正数,设科目借贷方应设在贷方
管家婆的期初财务数据没分借贷,那么我把利润分配-未分配利润在借方余额,怎么放在期初里,用正数,还是负数
我在中间接的帐,在软件录入期初数字时,利润分配/未分配利润的期初和期末数怎么取数?
你好,我想问一下未分配利润在借方负数时,导入期初数据怎么录入?
利润分配的数据在借方,在录入期初数据时怎么录入,期初数据这里系统自动识别是录入在贷方
未分配利润科目余额表里是借方余额,我录入期初数据是,未分配利润显示在贷方,这个数据咋录入
@朴老师,追问次数用完,这个卡今天搞得了吗
老师,库存的入库金额和和出库金额,怎么计算周转率呢
老师,请问一下公司有工程款200000,合同的付款条件的时间是6月30日,开票时间是7月26日,工程部申请付款时间是8月2,实际付款时间是8月15日,请问这笔款怎么做账呢
就是我在这上班,性格都变了。我每天都告诉自己,老板说什么我就是好的,行,收到。可是每天上班都会跟这俩老板吵架,真的好多时候根本不怪我,我也不知道咋了,总会跟这两个老板吵。
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
但是我导入数据显示试算不平衡
是哪里出现问题了吗
你好,设未分配利润科目借贷方应设在贷方
就是在贷方
设在贷方未分配利润为什么会是贷方负数,
原先是手工帐,在借方负数,现录入金蝶里面,录了贷方正数
你好,是的,是这样处理的,