你好,把做错的红冲然后再做正确的

与同一个公司有往来借款比如借给别人5万,也有业务往来销售含税收入6万,借款当时挂其他应收款,销售挂应收账款。如果收到还款时个货款时财务给入颠倒了,收到5万入到应收账款,6万入其他应收了。这种情况该怎么处理呢?麻烦老师纠正,谢谢。
老师 你好 请问别人挂靠我们公司签的项目 我们开票 收款 比如合同金额一共是120万 本次收款50万 我们给他们40万 收10万挂靠费用 那应该怎么做内账呢 签订合同时做收入 收款 还有给他们结算可以这样做吗 借:应收账款 120 贷:主营业务收入 120 借:其他应付款 40 其他业务收入 10 贷:应收账款 50 借:银行 50 贷:其他应付款 40 其他业务收入 10 借:其他应付款 40 贷:银行 40
你好老师:2021年的分公司有往来挂错了怎么处理:情况如下 2021年5月二分公司收到一分公司一笔还款 借方:库存现金25万 贷方:其他应收款25万 当时5月份一分公司没有做这比账,6月份对账没有差钱。这个怎么处理呢? 可是
乙公司提现10万元借给甲公司个人,乙公司挂其他应收款个人往来,甲公司未上账,之后甲公司还款,要求乙公司开具9%的工程专票10万元,通过对公账户转账还给乙公司,但是乙公司开票自己承担了9个点税款。现在有一个问题是当时甲乙对开票税款没有达成一致意见。没有说以后是给还是不给。 乙公司现金借款时 内账 借记:其他应收款 10万 贷记:现金 10万 乙公司开票收到款项 外账 借记:银行存款 10万 贷记:营业收入 9 贷记:应交税费1万 内账 借记:银行存款 10万 贷记:其他应收款9万 贷记:管理费用~其他1万 这样记账对不对,该如何正确记账
老师好,23年有个人向公司借了一笔款,挂在其他应收款科目,当年只还了一点,剩下的老板用自己的钱替还,钱已打入公司账户,其他应收款平账,但24年该人通过公账又还了一部分,当时又做进其他应收款,同时打款给老板,这样做符合要求吗?25年又还了一笔进来,正确的账务应该如何处理?借贷怎么填?谢谢
把原来的先反向做分录,再做正确的么
是的,把原来的先反向做分录,再做正确的