同学你好,现在取消了进项税额的认证期限;
老师,请问下,专票是当期入成本费用,进项税款抵扣是没有期限是吗?10万的发票,金额94339.62,税额5660.38,金额部分是要当期入账,税额部分没有抵扣期限是吗?
请问,邹老师,专票已收到,材料已入库,本期专票没有勾选,可以用待认证进项税额吗?还是用待抵扣进项额?
请问老师,有一张发票金额10万的专票,但是这笔款分期付,只付了3万,请问这发票的进项税能否抵扣,还是必须全额付完才能抵扣呢?
老师,请问如果进项票金额是200税额是26,还没做进项抵扣,就部分冲红了金额100税额13,这张票后期能否再抵扣进项税额13呢?
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
计提6月工资,但是6月份申报的是5月份的发放4月份的,这个税扣除用4月份的工资表数据吗
出口的产品种类太多太杂,报关单和采购发票完全对不起来,,这单我就不退税,但是发票我不开,增值税申报我直接按未开票收入申报是不是可以
老师,账上挂着的原材料-18万 账上欠着法人其他应付款18万,可以直接做分录:借其他应付款 --18万 贷:原材料 18万吗
和老板合作的一个非股东 要分红 我们给他转钱 他找几个人做工资可以吗
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
我问的不是认证期限
同学你好, 请问下,专票是当期入成本费用,进项税款抵扣是没有期限是吗?——没有期限 10万的发票,金额94339.62,税额5660.38,金额部分是要当期入账,税额部分没有抵扣期限是吗?——税额部分没有抵扣的期限;