您好 请问业务发生了吗

老师,请问下,我们12月给客户打款,对方明年1月才给我们开票,对我们有没有啥影响呢?跨年
老师,请问有客户找我们要16付款的发票,请问开给他们吗,对今年有影响吗
老师,想问下,我们2021.12月先付款给对方,对方跨年2022年才给我们开票,2022年再确认成本这样可以吗
像我们公司买车,12月买的车,对方说明年一月给我们开发票,对我们有没啥影响?
那老师请问我们有房租在12月收到了,但是没开票给对方,那这个怎么入账,跨年1月才补开发票给租户
请问老师,销售费用-返利,这个在所得税汇算清缴时应填到销售费用下的什么项目里面?
企业所得税汇总纳税备案是每年都要做吗?是总公司和分公司都要分别做吗?麻烦老师详细讲解一下,谢谢
企业所得税月(季)度预计缴纳税申报表A类更正 里面的预礁税款计算 怎么填,是填10月-12月报表的累积数吗
开普通发票明细可以写水果蔬菜那么写吗
请问老师,我们销售给客户货物,但是实际收不到钱,这个货款用这个客户的返利抵消,这个应该怎么做账?可以正常做收入,然后用销售费用-返利冲销应收账款吗?
老师,银行网银注册账户服务费怎么记账?
公司准备注销,目前账上还有一个往来款跟其中一家关联方的往来款十多万,要怎样清掉比较好?银行账上的钱不够冲
如何按照25年的采购总数量及金额对26年实现采购成本降低、有哪些?
用友,产品出库后发现单价有误,修正了订单单价,出库的单价要怎么修整。
想问一下财务和会计有啥区别
已经发生了
那影响到您单位的成本费用
那就是跟平时的跨月的一样,现在已经发生的这笔费用,我们先做预付,等收到发票了在做成费用,对吧?
不是的 如果已经发生了 没有收到发票 可以先暂估入账 收到发票后冲销暂估
做暂估的话,只要在汇算清缴前收到发票,都可以把费用算在12月,对吧
是的 这样理解正确的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问