您好 请问业务发生了吗
老师,请问下,我们12月给客户打款,对方明年1月才给我们开票,对我们有没有啥影响呢?跨年
请问客户私账付款给我们公账对我们有影响吗,需要他们提供什么资料证明没有对方没有公账吗
老师,请问有客户找我们要16付款的发票,请问开给他们吗,对今年有影响吗
老师,想问下,我们2021.12月先付款给对方,对方跨年2022年才给我们开票,2022年再确认成本这样可以吗
像我们公司买车,12月买的车,对方说明年一月给我们开发票,对我们有没啥影响?
增值税应税行为有什么?
今年计入未分配利润入账的(管理费用-折旧费),汇算清缴填在哪个表里?哪行呀
分包方让我们代采材料 把钱从个人转到公司账上 然后我们购买材料 这部分发票我们能用吧
老师请问,24年的账有未结转损益就结账了,导致报表试算不平衡,现在是要返结转到24年去结转损益吗,那报表是不是都要更改了
老师我们公司是建筑工程分公司,现在公司要注销了,但是未分配利润金额比较大,而且还有成本沐没结转,未分配利润和成本数据差不多,为什么会成本这么多呢?因为之前我利润做的太高了,其实我应该要多结转一些成本?现在要如何处理这二个数据?
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
已经发生了
那影响到您单位的成本费用
那就是跟平时的跨月的一样,现在已经发生的这笔费用,我们先做预付,等收到发票了在做成费用,对吧?
不是的 如果已经发生了 没有收到发票 可以先暂估入账 收到发票后冲销暂估
做暂估的话,只要在汇算清缴前收到发票,都可以把费用算在12月,对吧
是的 这样理解正确的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问