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11月份升级为一般纳税人,11月份内开具了增值税专用发票,发票上的税点还是百分之1,这个月的报增值税该怎么报?还是我发票开错了?

2020-12-02 00:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-02 00:25

你好: 这个你需要沟通下税管员,是从11月开始,还是次月月初开始。 后者可能性大。

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快账用户7912 追问 2020-12-02 10:39

从11月1号开始

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齐红老师 解答 2020-12-02 10:41

你好: 软件更新或重新安装下,税率变动的数据未同步。

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快账用户7912 追问 2020-12-02 10:58

好的好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-12-02 11:22

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你好: 这个你需要沟通下税管员,是从11月开始,还是次月月初开始。 后者可能性大。
2020-12-02
这个中间转一般纳税人,之前还是按 季度不超过30万算,不交税,不开专票话,
2020-11-24
对的,是的,是这么做的。
2023-02-01
你好,很高兴为你解答 11月报税按照开票开出来的申报就可以
2020-11-05
你好,正数销售额 负数销售额合计分别填写,多交的税款不一定退,一般纳税人的可以能给你留底以后抵扣。
2024-01-13
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