你好: 这个你需要沟通下税管员,是从11月开始,还是次月月初开始。 后者可能性大。

公司12月份升为了一般纳税人,11月份开了25w的发票出去,会上增值税吗?
11月份升级为一般纳税人,11月份内开具了增值税专用发票,发票上的税点还是百分之1,这个月的报增值税该怎么报?还是我发票开错了?
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
增值税为一般纳税人(税率百分之13),2019年八月份开具增值税专用发票11700元,开具增值税普通发票23400元,该纳税人8月收到一份增值税专用发票23400元,但是八月底忘记认证,也不是C级纳税人,该公司八月份应缴纳增值税多少元
我有个个体户一月初开具了1个点的增值税专用发票,1月29日升为一般纳税人当月生效并开具了6个点的发票,这样2月份报税时开具的1个点的专票也要按照6个点缴税吗
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
从11月1号开始
你好: 软件更新或重新安装下,税率变动的数据未同步。
好的好的,谢谢
有问题咱们再提问,多位答疑老师为你解答。 给个好评哟!