你好 你们 按实际支付的金额和收据来做账 借库存商品贷其他应付款-个人 。 到时销售出去 做收入结转成本。 只是汇算你要调增处理成本部分就行了。

从市场个人进货,只能私对私转账,然后市场代开的公司发票。等于说公司现在只有销售入账,没有采购成本出账,那怎么做成本?这样开的发票走什么?
老师,对于没有发票的报销应该怎么处理?像我们很多时候在批发市场拿货,都是没有发票的,只有收据,然后销售人员要报销的话,不能直接用公司账户转账,怎么把费用给他呢?
老师 公司收了一个二手车 是市场开的发票过户用了。然后 卖给公司了 款也是公对公支付的。我这个怎么核算成本呢?分录怎么做?过户的发票 买家拿走了 我手里没有成本发票。怎做账。
1.个体户没有采购发票,都是老板自己微信付款采购原材料,销售货物时都开专票了。怎么做账呢?2.还有就是老板从公账转到私人账户怎么做账呢?3.我现在开始输凭证到财务软件里面,只有销售票和银行回单,没有成本票,怎么结转呢?
老师,请教一个问题:我单位是一般纳税人,总经理是外地人,他周一至周五在公司本地办公时是住酒店的,周六周日回他广州的家,那样我就收到了他拿来报销的,在公司那个城市的酒店的增值税专票和高铁的电子发票(公司地-广州往返),这个情况,我是应该入差旅费还是入员工福利?
公司开业庆典的餐费只开收据没有发票可以税前扣除吗?
老师,您好,个体10月份开了15万的普票,用交增值税吗?是按月交还是按季度交?
代订机票普票,算差旅费还是服务费,
老师,请问下月底做销售的未开票收入,附件放什么?做暂估的成本,附件又放什么,我们是商贸企业
企业注销要在那三个平台操作
老师,我想问一下一般纳税人,9月份销项大于进项,月末未结转增值税,这种情况应该怎么处理呀?
员工未填过三岁以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,现在还可以填24年的吗
老师您好,公司注销时库存现金可以抵法人的其他应付款吗
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
老师您好我不是会计不太明白您说的,您说的结转成本后,像我们这种情况如何再提取公司的钱去运转进货呢?因为现在等于从私人帐上的进货款也都压在了公司里。
你好 意思就是 你们买货物没有成本发票 。那么你企业所得税的汇算的时候 这个成本是不能扣除的。 在你盈利的情况下会缴纳企业所得税的 ; 你进货的时候 :算是个人垫付钱帮公司买。 你就做账 借库存商品贷其他应付款-个人 后面销售了 :借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 。 有钱还给个人就行了。
哦。那老师,您说的有钱还给个人是以什么方式?是拿市场的代开票以报销方式给个人吗?还是公司跟个人签借款合同?因为按报销款这么报的话金额太大,入账的60%都是成本。我们是小微企业认缴,当时的会计跟我说做的是实收资本,说股东的钱是冲认缴的钱的,不能算借公司的。那现在进货的个人是股东,这怎么算呢?能算是借的吗?我很晕,麻烦老师解答下,感谢。
你好 公司 公户直接支付给个人就行了。 到时用发票给你报销就行了。 如果金额大的话 可以借款合同或者借款协议的。
好的,那如果按照公司向个人借款方式,签了借款合同后,个人只需要有收据和实际金额,我就可以从公帐转给私人了对吗?是用支付结算是吗?
你好 可以转款。 只是最终你最好是取得合理的发票来入账。 因为你本来是成本。 你没有发票 说白了 税务局不认这个成本 。
那向我之前说的那种市场代开的发票,而且上面是有那种代开章的。长条形一帘一帘那种,只有写大类目和从各个商家一起采购来的的总金额,也没有明细,这种发票算合理的吗?可以作为公司向个人借款的凭据吗?
你好 这个应该是需要开清楚明细的。 不然没有明细算不合规的发票 无法入账的 。 这个借款 只要个人提供了支付的回单给你 和借款合同一起做证明就可以作为依据了。 不一定非得有发票。 发票是销售方给你们开的。 只是个人垫付款帮你公司付款而已。
那向我说的没有明细的那种发票 合规的话是只能按照报销算吗
你好 是的。 你只能报销。 汇算调增处理 。
那老师,公司用别的业务成本抵这个可以吗?还是说因为有销售入账就要有相对应的采购成本?您说的汇算调增需要多加什么税吗?
你好 你自己对于收入就得有对应的成本来入账 。 如果你用其他业务 可以抵减你的利润 。但是最终你没有成本发票的这部分 还得调整处理的。 会涉及企业所得税额 多缴纳