您好 这样的话 就只做税费缴纳的处理 不调整账务了
老师,现在这个单位要注销。未分配利润有28万,要交个税,别的代账公司做的。是去年的利润,如果去年打白条入库28万的费用,年末汇算清缴缴调出来交所得税,是不是这样账上利润就是负数,不用交个税了。所得税也交了?是不是可以这样操作
老师,现在这个单位要注销。未分配利润有28万,要交个税,别的代账公司做的。是去年的利润,如果去年打白条入库28万的费用,年末汇算清缴缴调出来交所得税,是不是这样账上利润就是负数,不用交个税了。所得税也交了?是不是可以这样操作
老师有个问题,10月份补交了两万多去年的所得税,关键是这个税是直接的,账上找不出可以调的项目了,税务局又要求必须要有利润,所以就硬交了两万多的税,咋调账
邹老师,接上一个问题。 “以往年度总共500多万的亏损,纳税调增其他的金额=之前没有弥补完的亏损+预交所得税/所得税税率 这种情况下弥补亏损就是500多万,而不是20万 ”那意思以前500万的亏损都调增,以后也不能再弥补了吗?
老师,我们企业这个月本年龄累计净利润是5万多,这个月要报所得税,本来要交税的,但是这个所得税报表中有一项是:减:弥补以前年度亏损 就不用交税了,是这样吗?老师
外经证问题?长期未核销是否有啥异常吗
老师,对接公司外围的一些业务,现要求我司提供25年第一季度的财务报表、科目余额表、和序时账 。财务报表和科目余额我知道啥意思。序时账是啥?
老师好,从研发费用加计扣除的备查资料来讲,研究开发项目的立项申请书上有负责人同意的签字,可以代替立项决议书吗?
如果2024年有暂估的费用,2025年已红冲暂估,但未取得发票,2024年汇算清缴必须纳税调赠吗?老板想少缴税,有其他办法吗
购入固定资产成本价是不不含税对吗?
老师,我父亲要转一栋楼到我名下,房产需要原价转让,税务需要我们到住建局弄一份电子合同,是什么来的?
老师好,去年一季度的时候不知道是不是把管理费用在报表上填错了,金额填多了,二季度没有发现,在企业汇算的时候发现错了,那现在是不是直接在年报上面调整就行?还有个问题是如果调整了这个金额就会导致要交企业所得税,有没有什么办法规避这个问题呢?
收购的百香果,款已付,货未到,款也无法退回的,合计2000元,会计记账借方:营业外支出(不得在所得税前扣除),贷方:银行存款,是否正确
老师,刚发现我1月份的凭证写错了。支付电费的银行回单 借方是用的“制造费用”,应该是用“应付账款”是吧?现在怎么弄?1季度的企业所得税要更正吗?
老师,不是母子公司,A公司投资给另外一个公司,A公司做账也是长期股权投资吗?